V
vanvan
Guest
- 7/10/03
- 28
- 0
- 0
cty mình chuyên về thiết kế và in gia công trên bao bì không làm thành phẩm.
NVL để in thường là giấy, mực, kẽm, .....ko có sp dở dang. Có 621,622,627.
Mình xuất dùng NVL trực tiếp vào TK 621,627. Cuối kỳ kết chuyển 621,622,627 trực tiếp vào TK 632(chứ ko tính giá thành). Sau đó để tính giá thành từng ấn phẩm mình lấy tổng giá vốn chia tổng doanh thu rồi nhân lại cho doanh thu của từng loại ấn phẩm.
(giá thành đơn vị = Tổng GV/Tổng DT * doanh thu đơn vị)
Vây theo các bạn cách làm của mình có đúng ko? có được thuế chấp nhận ko? vui lòng góp ý cách giúp mình
NVL để in thường là giấy, mực, kẽm, .....ko có sp dở dang. Có 621,622,627.
Mình xuất dùng NVL trực tiếp vào TK 621,627. Cuối kỳ kết chuyển 621,622,627 trực tiếp vào TK 632(chứ ko tính giá thành). Sau đó để tính giá thành từng ấn phẩm mình lấy tổng giá vốn chia tổng doanh thu rồi nhân lại cho doanh thu của từng loại ấn phẩm.
(giá thành đơn vị = Tổng GV/Tổng DT * doanh thu đơn vị)
Vây theo các bạn cách làm của mình có đúng ko? có được thuế chấp nhận ko? vui lòng góp ý cách giúp mình