Lập hóa đơn sai thuế...

  • Thread starter ana7979
  • Ngày gửi
A

ana7979

Sơ cấp
11/11/10
9
0
0
37
ho chi minh
Cả nhà ơi, mình viết 1 hóa đơn sai vào tháng 4, nhưng đã khai thuế rồi mà giờ mới phát hiện thì mình nên làm cách nào nhỉ, vì sai thuế gtgt nên mình hơi lo, mình nên lập biên bản điều chỉnh hay thu hồi hủy?
Cả nhà giúp mình với...:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cuc vang ooo

cuc vang ooo

Guest
10/6/11
60
0
0
Hà Nội
hi bạn, nếu như GTGT sai (tăng hoặc giảm ) chỉ điều chỉnh thôi bạn ạ.
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Cả nhà ơi, mình viết 1 hóa đơn sai vào tháng 4, nhưng đã khai thuế rồi mà giờ mới phát hiện thì mình nên làm cách nào nhỉ, vì sai thuế gtgt nên mình hơi lo, mình nên lập biên bản điều chỉnh hay thu hồi hủy?
Cả nhà giúp mình với...:wall:
Trường hợp này bạn phải lập một hoá đơn điều chỉnh cho hoá đơn bạn đã lập sai vào tháng 4. Và căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh để kê khai điều chỉnh thuế gtgt theo quy định trong thông tư 153/2010/TT-BTC
thông tư 153/2010/TT-BTC nói:
Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Thân!!
 
NONG DAN

NONG DAN

Người cày không có ruộng.
Trường hợp này bạn phải lập một hoá đơn điều chỉnh cho hoá đơn bạn đã lập sai vào tháng 4. Và căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh để kê khai điều chỉnh thuế gtgt theo quy định trong thông tư 153/2010/TT-BTC

Thân!!
Trả lời và trích VB như vầy mới ngon lành, chứ nói điều chỉnh khơi khơi không khéo chỉ làm cái biên bản thôi mà không xuất hoá đơn điều chỉnh thì tiêu tùng.
 
N

nguyentuantu180688

Cao cấp
8/5/10
313
0
0
37
quang ninh
Nếu bạn viết sai thuế gtgt trên hóa đơn. bây giờ mới phát hiện ra hóa đơn đó sai thì bạn viết lại hóa đơn cho đúng và lập biên bản hủy hóa đơn (nếu hóa đơn đó đã xé rời khỏi cuống) rồi kê khai thuế như bình thường
Nếu bạn viết sai thuế gtgt trên hóa đơn. bạn đã viết lại tờ hóa đơn khác thay thế. Nhưng khi kê khai thuế thì bạn vẫn kê khai số thuế của hóa đơn này và lập báo cáo gửi thuê rồi thì bạn lập báo cáo bổ sung điều chỉnh số thuế GTGT trên báo cáo.
 
A

ana7979

Sơ cấp
11/11/10
9
0
0
37
ho chi minh
Nếu bạn viết sai thuế gtgt trên hóa đơn. bây giờ mới phát hiện ra hóa đơn đó sai thì bạn viết lại hóa đơn cho đúng và lập biên bản hủy hóa đơn (nếu hóa đơn đó đã xé rời khỏi cuống) rồi kê khai thuế như bình thường
Nếu bạn viết sai thuế gtgt trên hóa đơn. bạn đã viết lại tờ hóa đơn khác thay thế. Nhưng khi kê khai thuế thì bạn vẫn kê khai số thuế của hóa đơn này và lập báo cáo gửi thuê rồi thì bạn lập báo cáo bổ sung điều chỉnh số thuế GTGT trên báo cáo.
Trường hợp của mình như thế này:
mình đã lập hoá đơn với nội dung và số tiền là 14.000.000
thuế GTGT 10% : 1.400.000
nhưng đúng ra là 14.000.000 đã bgồm thuế rồi.
HĐ này đã được khai thuế và nộp thuế rồi, các bạn có thể chỉ cho mình cụ thể phải làm như thế nào được không?
 

Xem nhiều