N
Tình huống này đối với mình hơi lằng nhằng, các bạn tư vấn giùm:
Bên mình (A) hợp tác với nước ngoài (B) trong lĩnh vực vận tải biển theo đó bên nước ngoài là đại lý của mình tại nước ngoài. Đối với hàng xuất khẩu, mình phát hóa đơn cho khách xuất khẩu tại VN. Khách hàng XK tại VN lúc này chấm dứt sự liên quan trong việc kết toán.Bên nước ngoài (B) sẽ thu hộ tiếp cước phí của khách nhập khẩu tại nước ngoài bằng các hóa đơn của B. Các chi phí tại nước ngoài B cũng chi hộ A trong đó ghi rõ chi hộ A về việc gì. Cuối tháng B gửi cho A bảng tổng kết Phí thu hộ, các chi phí phát sinh, hoa hồng của B bằng tiếng A v.v. khoản lãi/lỗ (X)
Mình mới tạm thời hạch toán kết quả cuối cùng X vào khoản phải thu (X>0)hoặc phải trả cho B (X<0). Mình muốn hỏi các bạn như thế này:
- Cơ quan thuế khó có thể theo dõi doanh thu của mình tại nứoc ngoài vì B thu hộ và sau đó gửi qua bank transfer về cho VN. Bên mình muốn đưa các doanh thu này, cũng như các chi phí chi hộ thì làm ntn?
- Việc hạch toán cả cục X có đúng không hay phải riêng từ khoản chi hộ, thu hô?
Tks
Bên mình (A) hợp tác với nước ngoài (B) trong lĩnh vực vận tải biển theo đó bên nước ngoài là đại lý của mình tại nước ngoài. Đối với hàng xuất khẩu, mình phát hóa đơn cho khách xuất khẩu tại VN. Khách hàng XK tại VN lúc này chấm dứt sự liên quan trong việc kết toán.Bên nước ngoài (B) sẽ thu hộ tiếp cước phí của khách nhập khẩu tại nước ngoài bằng các hóa đơn của B. Các chi phí tại nước ngoài B cũng chi hộ A trong đó ghi rõ chi hộ A về việc gì. Cuối tháng B gửi cho A bảng tổng kết Phí thu hộ, các chi phí phát sinh, hoa hồng của B bằng tiếng A v.v. khoản lãi/lỗ (X)
Mình mới tạm thời hạch toán kết quả cuối cùng X vào khoản phải thu (X>0)hoặc phải trả cho B (X<0). Mình muốn hỏi các bạn như thế này:
- Cơ quan thuế khó có thể theo dõi doanh thu của mình tại nứoc ngoài vì B thu hộ và sau đó gửi qua bank transfer về cho VN. Bên mình muốn đưa các doanh thu này, cũng như các chi phí chi hộ thì làm ntn?
- Việc hạch toán cả cục X có đúng không hay phải riêng từ khoản chi hộ, thu hô?
Tks