T
Các anh chị em có kinh nghiệm về kế toán cho em hỏi 1 vấn đề.
Em mới nhận lại công việc kế toán của người khác, số dư trên TK 133 và số dư trên tờ khai thuế hàng tháng của công ty em lệch nhau hơn 200.000đ (trên tờ khai nhiều hơn trên TK 133). Số dư này là do bạn kế toán trước làm sai từ năm nào không biết nữa. Từ trước đến nay công ty em đều được khấu trừ thì những kế toán trước cứ để kệ số đấy, đến tháng 5 vừa rồi thì phải dẫn đến nộp thuế do vậy trên sổ sách của em phải làm đúng thì mới phát sinh số thuế phải nộp đúng với Tờ khai thuế hàng tháng.
Vậy làm ơn giúp em hạch toán số tiền trên, có thể cho vào TK nào?
Ví dụ: Nợ 133/Có 711 : 200.000đ
Như thế có đúng ko ạ?
Em mới nhận lại công việc kế toán của người khác, số dư trên TK 133 và số dư trên tờ khai thuế hàng tháng của công ty em lệch nhau hơn 200.000đ (trên tờ khai nhiều hơn trên TK 133). Số dư này là do bạn kế toán trước làm sai từ năm nào không biết nữa. Từ trước đến nay công ty em đều được khấu trừ thì những kế toán trước cứ để kệ số đấy, đến tháng 5 vừa rồi thì phải dẫn đến nộp thuế do vậy trên sổ sách của em phải làm đúng thì mới phát sinh số thuế phải nộp đúng với Tờ khai thuế hàng tháng.
Vậy làm ơn giúp em hạch toán số tiền trên, có thể cho vào TK nào?
Ví dụ: Nợ 133/Có 711 : 200.000đ
Như thế có đúng ko ạ?

