kết chuyển chi phí của năm trước

  • Thread starter nguyenhavtvp
  • Ngày gửi
N

nguyenhavtvp

Sơ cấp
20/6/11
38
0
0
38
vinh phuc
công ty mình thành lập từ tháng 10/2010. kết thúc năm 2010 chị kế toán của công ty mình có làm báo cáo tài chính 3 tháng cho cty, trong đó chị kế toán chị ghi nhận giá vốn và doanh thu của 3 công trình đã hoàn thành trong năm 2010, còn những công trình đã hoàn thành nhưng chưa xuất hóa đơn thì chị ấy không tập hợp chi phí và treo trên TK 154, đến năm 2011 công ty mình mới xuất hóa đơn cho những công trình hoàn thành trong năm 2010 đó, mình muốn biết liệu trong năm 2011 công ty mới xuất hóa đơn thì khi tính giá vốn cho những công trình đó mình có đuọc phép tập hợp chi phí cho năm 2011 k?( chú ý những công trình chưa xuất hóa đơn của năm 2010 chưa tính và tập hợp chi phí gì hết).
Mọi người cho đóng góp ý kiến cho mình với nha!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
lechidung

lechidung

Trung cấp
12/2/09
91
4
8
Gia Lâm - Hà Nội
công ty mình thành lập từ tháng 10/2010. kết thúc năm 2010 chị kế toán của công ty mình có làm báo cáo tài chính 3 tháng cho cty, trong đó chị kế toán chị ghi nhận giá vốn và doanh thu của 3 công trình đã hoàn thành trong năm 2010, còn những công trình đã hoàn thành nhưng chưa xuất hóa đơn thì chị ấy không tập hợp chi phí và treo trên TK 154, đến năm 2011 công ty mình mới xuất hóa đơn cho những công trình hoàn thành trong năm 2010 đó, mình muốn biết liệu trong năm 2011 công ty mới xuất hóa đơn thì khi tính giá vốn cho những công trình đó mình có đuọc phép tập hợp chi phí cho năm 2011 k?( chú ý những công trình chưa xuất hóa đơn của năm 2010 chưa tính và tập hợp chi phí gì hết).
Mọi người cho đóng góp ý kiến cho mình với nha!


Chào bạn nguyenhavtvp

Làm như vâỵ là không ônr lăms nhưng phải côs găngs khăcs phục thôi. Về nguyên tắc Công trình thi công trong năm 2010 [những công trình đã hoàn thành nhưng chưa xuất hóa đơn thì chị ấy không tập hợp chi phí và treo trên TK 154}. Như vậy là không được, khi thi công phải bám theo nhật ký công trình để hạch toán, Về tập hợp chi phí phải bám vào dự toán để lấy đầu vào...Như vậy công ty bạn khả năng chưa có đầu vào cho nên KT chưa treo 154, bạn nên xem lại chứng từ ít nhất cũng phải có phiếu thu, chi nhập, xuất , công nợ phải thu, phải trả., chi phí máy, chi lương...của công trình này chứ. Nếu có mà KT không tập hợp chi phí là sai hoàn toàn. Nếu không có thi bạn tranh thủ làm ngay khi còn chưa muộn lắm khi chưa xuất HĐ. Ý kiến và giải trình cho xếp thấy tầm quan trọng và mức độ nguy hiểm khi THUẾ QUYẾT TOÁN, để xêp của bạn chủ động bỏ ra phần chi phí mà lấy đầu vào nhé.

Chúc bạn sáng suốt.
Trân trọng!

 
N

nguyenhavtvp

Sơ cấp
20/6/11
38
0
0
38
vinh phuc
Chào bạn nguyenhavtvp

Làm như vâỵ là không ônr lăms nhưng phải côs găngs khăcs phục thôi. Về nguyên tắc Công trình thi công trong năm 2010 [những công trình đã hoàn thành nhưng chưa xuất hóa đơn thì chị ấy không tập hợp chi phí và treo trên TK 154}. Như vậy là không được, khi thi công phải bám theo nhật ký công trình để hạch toán, Về tập hợp chi phí phải bám vào dự toán để lấy đầu vào...Như vậy công ty bạn khả năng chưa có đầu vào cho nên KT chưa treo 154, bạn nên xem lại chứng từ ít nhất cũng phải có phiếu thu, chi nhập, xuất , công nợ phải thu, phải trả., chi phí máy, chi lương...của công trình này chứ. Nếu có mà KT không tập hợp chi phí là sai hoàn toàn. Nếu không có thi bạn tranh thủ làm ngay khi còn chưa muộn lắm khi chưa xuất HĐ. Ý kiến và giải trình cho xếp thấy tầm quan trọng và mức độ nguy hiểm khi THUẾ QUYẾT TOÁN, để xêp của bạn chủ động bỏ ra phần chi phí mà lấy đầu vào nhé.

Chúc bạn sáng suốt.
Trân trọng!

Cảm ơn anh!
nhưng vấn đề ở đây là công trình hoàn thành năm 2010,đến quý 1 năm 2011 xuất hoá đơn, tháng 4 em mới đến đó làm, chị kế toán cũ chưa làm gì hết, chỉ có mỗi báo cáo tìa chính của năm trước, sổ sách của năm trước cũng k có gì. Vì vậy em muốn biết liệu trong năm 2011 em có được tập hợp chi phí của những công trình đã hoàn thành năm 2010 mà xuất hoá đơn ở năm 2011 vào giá vốn và doanh thu của năm 2011 k?
 
cuc vang ooo

cuc vang ooo

Guest
10/6/11
60
0
0
Hà Nội
mình bổ sung thêm câu trả lời của bạn lechidung nhé, trong năm 2011 có được bạn ạ, mình cũng thường treo trên 154 (lý do của mình đã hoàn thành nhưng chưa thu hết tiền như vậy mình chưa xuất hoá đơn.). Nhưng minh có chứng từ, còn bên bạn ko có gì cả thì bạn cũng nghiên cứu câu trả lời của lechidung nhé. Chúc bạn suôn sẻ.
 
lechidung

lechidung

Trung cấp
12/2/09
91
4
8
Gia Lâm - Hà Nội
Cảm ơn anh!
nhưng vấn đề ở đây là công trình hoàn thành năm 2010,đến quý 1 năm 2011 xuất hoá đơn, tháng 4 em mới đến đó làm, chị kế toán cũ chưa làm gì hết, chỉ có mỗi báo cáo tìa chính của năm trước, sổ sách của năm trước cũng k có gì. Vì vậy em muốn biết liệu trong năm 2011 em có được tập hợp chi phí của những công trình đã hoàn thành năm 2010 mà xuất hoá đơn ở năm 2011 vào giá vốn và doanh thu của năm 2011 k?

nguyenhavtvp
Chắc chắn bạn phải tập hợp chi phí và nhớ rằng đây là minh đang khắc phục và sửa sai nên có gắng được càng chu đáo càng tốt. Phải tập hợp toàn bộ chi phí (Vật liệu, Nhân công, máy thi công, CPC... ) Ngày Hóa đơn trước ngày có DOANH THU.
Chú Ý. Xem trên BCTC TK 154 chi tiết cho từng công trìng và từng hạng mục chị KT cũ bàn giao cho bạn có cụ thể không để tập hợp giá vốn đúng theo đối tượng.và {KHI CÓ 511 mới LÊN 632 nhé}

Chào thân mến!!
 
N

ngakt19

Cao cấp
10/8/10
272
1
0
botay.com
Khi kết thúc năm tài chính thì tất cả các chi phí phải được tập hợp và kết chuyển vào cuối kỳ, nhưng trong trường hợp trên thì các chi phí phát sinh của công trình chưa hoàn thành năm 2010 chưa được kết chuyển sang 154 vì lý do công trình chưa ghi nhận doanh thu,như vậy trong trường hợp đó thf năm 2011 bạn phải kết chuyển các chi phí đó rồi mới tính được giá vốn khi công trình có doanh thu.
 

Xem nhiều