N
Công ty mình bán hàng cho khách hàng. Đã xuất hóa đơn cho khách hàng. Khách hàng chưa lấy hàng mà gửi ở công ty mình. Vậy mình hạch toán như thế này có được không.
Nợ tk 111,112,131../Có tk 3387
Khi khách hàng lấy hàng. Hạch toán:
BT1: phản ánh giá vốn. Nợ tk 632/ Có tk 156
BT2: Nợ tk 3387/ Có tk 511,3331
Mình hạch toán như vậy có đúng không các bạn nhỉ???
Vì nếu phản ánh giá vốn và doanh thu ngay lúc xuất hóa đơn, mà khách hàng chưa lấy hàng thì sẽ có sự chênh lệch giữa thủ kho và kế toán hàng hóa
Nợ tk 111,112,131../Có tk 3387
Khi khách hàng lấy hàng. Hạch toán:
BT1: phản ánh giá vốn. Nợ tk 632/ Có tk 156
BT2: Nợ tk 3387/ Có tk 511,3331
Mình hạch toán như vậy có đúng không các bạn nhỉ???
Vì nếu phản ánh giá vốn và doanh thu ngay lúc xuất hóa đơn, mà khách hàng chưa lấy hàng thì sẽ có sự chênh lệch giữa thủ kho và kế toán hàng hóa
Sửa lần cuối:

