Hàng bán bị trả lại có hóa đơn thông thường

  • Thread starter cuonghahong
  • Ngày gửi
C

cuonghahong

Sơ cấp
1/5/10
20
0
0
39
bac kan
Hi các bạn! Giúp mình vấn đề này với.Công ty mình có xuất bán buôn cho các CỬA HÀNG bán lẻ. Nếu họ xuất trả lại hàng cho mình, họ sẽ chỉ ghi hóa đơn bán hàng thông thường thôi. Vậy:
1. Họ phải ghi hóa đơn theo giá đã bao gồm VAT mà mình xuất cho họ ah? Nhưng họ không tách ra VAT, vậy khi nhập hàng về, mình hạch toán thế nào?
VD: Mình xuất ra 2 chiếc x đơn giá 2.000.000 + VAT => tổng trên hóa đơn mình xuất là 4.400.000.
Nếu họ trả lại mình 1 chiếc, các bạn hạch toán giúp mình. Mình không hiểu ở chỗ thuế VAT để mình vẫn được khấu trừ thuế:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Hi các bạn! Giúp mình vấn đề này với.Công ty mình có xuất bán buôn cho các CỬA HÀNG bán lẻ. Nếu họ xuất trả lại hàng cho mình, họ sẽ chỉ ghi hóa đơn bán hàng thông thường thôi. Vậy:
1. Họ phải ghi hóa đơn theo giá đã bao gồm VAT mà mình xuất cho họ ah? Nhưng họ không tách ra VAT, vậy khi nhập hàng về, mình hạch toán thế nào?
VD: Mình xuất ra 2 chiếc x đơn giá 2.000.000 + VAT => tổng trên hóa đơn mình xuất là 4.400.000.
Nếu họ trả lại mình 1 chiếc, các bạn hạch toán giúp mình. Mình không hiểu ở chỗ thuế VAT để mình vẫn được khấu trừ thuế:wall:

Tôi không nhớ có cv hướng dẫn hay không. Nhưng tôi nhớ là có hướng dẫn vầy:
- Khi mình xuất bán lập hoá đơn khấu trừ và nhận hàng trả lại bằng hoá đơn trực tiếp thì 2 bên lập biên bản xác định số lượng , đơn giá , thành tiền hàng trả lại và số thuế GTGT của hàng trả lại của hoá đơn nào. Chứng từ để kê khai hàng trả lại gồm: photo hoá đơn của hàng bán ban đầu, biên bản trả lại hàng, hoá đơn trực tiếp số hàng trả lại. Căn cứ vào đó bên bán hàng kê khai giảm doanh thu và TGTGT đầu ra. Còn bên mua hàng kê khai giảm Doanh số mua vào
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Hi các bạn! Giúp mình vấn đề này với.Công ty mình có xuất bán buôn cho các CỬA HÀNG bán lẻ. Nếu họ xuất trả lại hàng cho mình, họ sẽ chỉ ghi hóa đơn bán hàng thông thường thôi. Vậy:
1. Họ phải ghi hóa đơn theo giá đã bao gồm VAT mà mình xuất cho họ ah? Nhưng họ không tách ra VAT, vậy khi nhập hàng về, mình hạch toán thế nào?
VD: Mình xuất ra 2 chiếc x đơn giá 2.000.000 + VAT => tổng trên hóa đơn mình xuất là 4.400.000.
Nếu họ trả lại mình 1 chiếc, các bạn hạch toán giúp mình. Mình không hiểu ở chỗ thuế VAT để mình vẫn được khấu trừ thuế:wall:
(Trích TT129/2008/TT-BTC)
2.8. Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán điều chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua, số thuế GTGT đầu vào.
Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.
Trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải hoàn trả lại toàn bộ hàng hoá, hoặc một phần hàng hóa, khi trả lại hàng bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT lý do trả hàng theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán để bên bán lập lại hóa đơn GTGT cho số lượng hàng hóa đã nhận và làm căn cứ bên bán điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra.
 
C

cuonghahong

Sơ cấp
1/5/10
20
0
0
39
bac kan
Cảm ơn anh/ chị! Vậy là em hiểu được quy trình rồi. Nhưng anh chị có thể giúp em thêm, cụ thể em sẽ định khoản như thế nào với ạ.
Đồng thời, em cũng có thêm một thắc mắc mong anh chị và các bạn giúp: Nếu Đầu vào mình mua là hóa đơn thông thường thì khi bán ra mình sẽ xuất giá bán cao hơn giá đầu vào rùi lại cộng thêm VAT nữa ah? Vậy khoản VAT đó mình phải móc túi ra nộp ư? Em nghĩ mình hiểu sai, nhưng nghĩ không ra hướng khác. Mong mọi ng chỉ giáo!
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn anh/ chị! Vậy là em hiểu được quy trình rồi. Nhưng anh chị có thể giúp em thêm, cụ thể em sẽ định khoản như thế nào với ạ.
Đồng thời, em cũng có thêm một thắc mắc mong anh chị và các bạn giúp: Nếu Đầu vào mình mua là hóa đơn thông thường thì khi bán ra mình sẽ xuất giá bán cao hơn giá đầu vào rùi lại cộng thêm VAT nữa ah? Vậy khoản VAT đó mình phải móc túi ra nộp ư? Em nghĩ mình hiểu sai, nhưng nghĩ không ra hướng khác. Mong mọi ng chỉ giáo!

Đọc câu bạn viết khó hiểu quá!. Cái hoá đơn trả lại hàng lại bạn kê khai đầu vào, hoặc kê khai giảm doanh thu ( ghi âm trên BK 01-1). Số thuế GTGT tách ra trên biên bản đã tách. như vậy thì bạn biết cách hạch toán rồi, và rõ ràng cả 2 cách kê đều làm tăng TGTGT được khấu trừ, hoặc giảm TGTGT phải nộp
 

Xem nhiều