các bác cho em hỏi: công ty em nhập khẩu hàng hóa và thanh toán bằng USD. mỗi lần chuyển tiền đều có 1 khoản "phí chuyển khoản". khoản phí này có thuế VAT đầu vào được khấu trừ. nhưng tại sao mình lại không kê khai thuế đó vào tờ khai VAT hàng tháng nhỉ? mình không kê khai như vậy mà cuối năm lại vẫn tính khấu trừ thuế thì nhà thuế họ có soi không ạ? Mong được các anh chị giúp đỡ!

