Có phải nộp tờ khai thuế GTGT khi không phát sinh hàng tháng?

  • Thread starter hoacola
  • Ngày gửi
hoacola

hoacola

Sơ cấp
26/4/10
7
0
0
HCM
Chào cả nhà,Vốn là công ty em có cơ sở sản xuất ở tỉnh khác, ở đây chỉ sản xuất thành phẩm và chuyển về tông công ty tiêu thụ (tất cả HĐ đầu vào, ra đề ghi cho tổng công ty trừ HĐ tiền điện, nước) nhưng thời gian gần đây những HĐ điện, nước cũng ghi luôn cho tổng công ty. Vậy em nghe đồn là nếu không phát sinh thuế đầu vảo và đầu ra thì không phải nộp tờ khai, vì nói thiệt là hàng tháng phải đi cả buổi để nộp cái tờ khai thuế không phát sinh cũng cực lắm. Mong các bác nếu biết có hướng dẫn nào của cơ quan thuế về vấn đề này chỉ giúp em với. Chân thành cảm ơn các bác nhìu nhìu!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Chào cả nhà,Vốn là công ty em có cơ sở sản xuất ở tỉnh khác, ở đây chỉ sản xuất thành phẩm và chuyển về tông công ty tiêu thụ (tất cả HĐ đầu vào, ra đề ghi cho tổng công ty trừ HĐ tiền điện, nước) nhưng thời gian gần đây những HĐ điện, nước cũng ghi luôn cho tổng công ty. Vậy em nghe đồn là nếu không phát sinh thuế đầu vảo và đầu ra thì không phải nộp tờ khai, vì nói thiệt là hàng tháng phải đi cả buổi để nộp cái tờ khai thuế không phát sinh cũng cực lắm. Mong các bác nếu biết có hướng dẫn nào của cơ quan thuế về vấn đề này chỉ giúp em với. Chân thành cảm ơn các bác nhìu nhìu!!!

Bạn xem tại khoản c, khoản d, điều 10_Thông tư 28/2011 để biết những trường hợp đơn vị trực thuộc khác tỉnh, TP nơi đóng trụ sở chính ... có phải nộp tờ khai GTGT hàng tháng hay không, lời đồn đôi lúc cũng có thật đấy, hi.
 
H

haotnk3

Sơ cấp
2/7/09
6
0
0
37
thai nguyen
Vẫn phải nộp bình thường nhé bạn. Bạn không nộp là bị phạt đó lúc đó thì ráng chịu.
Thà đi nộp còn hơn bị phạt
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Vẫn phải nộp bình thường nhé bạn. Bạn không nộp là bị phạt đó lúc đó thì ráng chịu.
Thà đi nộp còn hơn bị phạt

Thôi trích luôn để các bạn dễ suy ...

Thông tư 28/2011.

Điều 10. Khai thuế giá trị gia tăng
1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế:
...
c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

... bạn suy nghỉ sao về qui định này (có hiệu lực từ kỳ kê khai thuế GTGT tháng 7/2011).
 
C

chodoitl

Sơ cấp
tốt nhất là hàng tháng hàng quý cứ đi nộp bạn à, không phát sinh thì bạn làm từ đầu tháng rồi đi nộp cho nhanh và không mất nhiều thời gian
 
NONG DAN

NONG DAN

Người cày không có ruộng.
Vẫn phải nộp bình thường nhé bạn. Bạn không nộp là bị phạt đó lúc đó thì ráng chịu.
Thà đi nộp còn hơn bị phạt

tốt nhất là hàng tháng hàng quý cứ đi nộp bạn à, không phát sinh thì bạn làm từ đầu tháng rồi đi nộp cho nhanh và không mất nhiều thời gian

Đúng là đi trên "lối mòn" sẽ cảm thấy yên tâm hơn :004:

Lối cũ ta về dường như .......
 
hoacola

hoacola

Sơ cấp
26/4/10
7
0
0
HCM
Cảm ơn các bác nhìu nhé, Em cũng phân vân khoản c, khoản d, điều 10_Thông tư 28/2011 này đấy, và cũng có hỏi người quản lý thuế ở nơi đơn vị trực thuộc của em nhưng bên đó chỉ trả lời rằng vẫn phải nộp tờ khai GTGT bình thường, còn tờ khai TTNDN và Quyết toán thì chỉ cần nộp vào cuối năm. Vì ở xa chỉ nói chuyện qua điện thoại nên cũng chưa trao đổi được nhiều... Một lần nữa cảm ơn các bác nhiu nhé!
 
Hoa Anh Tuc

Hoa Anh Tuc

Nữ Nhi Hương
26/11/10
157
0
16
Thảo nguyên
Cảm ơn các bác nhìu nhé, Em cũng phân vân khoản c, khoản d, điều 10_Thông tư 28/2011 này đấy, và cũng có hỏi người quản lý thuế ở nơi đơn vị trực thuộc của em nhưng bên đó chỉ trả lời rằng vẫn phải nộp tờ khai GTGT bình thường, còn tờ khai TTNDN và Quyết toán thì chỉ cần nộp vào cuối năm. Vì ở xa chỉ nói chuyện qua điện thoại nên cũng chưa trao đổi được nhiều... Một lần nữa cảm ơn các bác nhiu nhé!

Trích dẫn văn bản đã nói rất rõ. Bạn xem lại câu hỏi với người quản lý thuế:

Trong câu hỏi nếu ko không nêu vấn đề

công ty em có cơ sở sản xuất ở tỉnh khác, ở đây chỉ sản xuất thành phẩm và chuyển về tông công ty tiêu thụ (tất cả HĐ đầu vào, ra đề ghi cho tổng công ty trừ HĐ tiền điện, nước) và đơn vị trực thuộc chỗ Bạn không hạch toán kế toán

==> Cán bộ thuế khẳng định không phát sinh vẫn phải nộp tờ khai đó Bạn..
 
hoacola

hoacola

Sơ cấp
26/4/10
7
0
0
HCM
Xin chào ""Hoa Anh Tuc" bạn đã hỏi cơ quan thuế nào vậy? vì mình có bạn làm ở Vũng Tàu nó hỏi thì Cán bộ thuế bảo cứ làm theo sửa đổi bổ sung TT28/2011, nhưng chổ mình thì lại bảo không? giờ mình không biết sao nữa, cty lại ở xa cơ quan thuế của ĐVTT fair đi xe hơi cả buổi mới tới được...:)
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Cảm ơn các bác nhìu nhé, Em cũng phân vân khoản c, khoản d, điều 10_Thông tư 28/2011 này đấy, và cũng có hỏi người quản lý thuế ở nơi đơn vị trực thuộc của em nhưng bên đó chỉ trả lời rằng vẫn phải nộp tờ khai GTGT bình thường, còn tờ khai TTNDN và Quyết toán thì chỉ cần nộp vào cuối năm. Vì ở xa chỉ nói chuyện qua điện thoại nên cũng chưa trao đổi được nhiều... Một lần nữa cảm ơn các bác nhiu nhé!

Xin chào ""Hoa Anh Tuc" bạn đã hỏi cơ quan thuế nào vậy? vì mình có bạn làm ở Vũng Tàu nó hỏi thì Cán bộ thuế bảo cứ làm theo sửa đổi bổ sung TT28/2011, nhưng chổ mình thì lại bảo không? giờ mình không biết sao nữa, cty lại ở xa cơ quan thuế của ĐVTT fair đi xe hơi cả buổi mới tới được...:)

Cuối cùng thì cơ quan thuế trả lời có phải nôp tờ khai Thuế GTGT không Bạn?
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Theo Thông tư 60 (trước đây) và nay là Thông tư 28 thì:
----> Khai thuế giá trị gia tăng là loại khai thuế theo tháng

Như vậy, là đã rõ.
 
U

uocmoxanhbn2009

Trung cấp
28/9/09
123
0
16
bắc ninh
Thôi trích luôn để các bạn dễ suy ...



... bạn suy nghỉ sao về qui định này (có hiệu lực từ kỳ kê khai thuế GTGT tháng 7/2011).
Có lẽ các bạn nên để ý phần chữ màu đỏ này!
 
nangthuytinh290

nangthuytinh290

Guest
12/2/09
56
4
8
Hà Nội
Công ty mình ở HN có văn phòng trong HCM, thời gian đầu thành lập mình ko nộp tờ khai thuế GTGT ở VP trong HCM, thế là nhận được giấy nhắc nộp của CCT quản lý. Nhưng khi nhân viên của mình đến hỏi bà quản lý thì bà ấy bảo ko phải nộp, nên giờ mình cũng không biết thế nào nữa, vì ở xa nên nhân viên cũng không đi nộp luôn. Chẳng biết đường nào mà lần.
 
Crystal Rose

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
7/5/11
519
4
0
Hải Dương
Công ty mình ở HN có văn phòng trong HCM, thời gian đầu thành lập mình ko nộp tờ khai thuế GTGT ở VP trong HCM, thế là nhận được giấy nhắc nộp của CCT quản lý. Nhưng khi nhân viên của mình đến hỏi bà quản lý thì bà ấy bảo ko phải nộp, nên giờ mình cũng không biết thế nào nữa, vì ở xa nên nhân viên cũng không đi nộp luôn. Chẳng biết đường nào mà lần.
Không nộp tờ khai thuế GTGT thì bạn phải chuẩn bị tiền nộp phạt.
 
Quan su quat mo

Quan su quat mo

Kẻ vác tù và hàng tổng !
22/11/10
333
5
0
Trần gian
Công ty mình ở HN có văn phòng trong HCM, thời gian đầu thành lập mình ko nộp tờ khai thuế GTGT ở VP trong HCM, thế là nhận được giấy nhắc nộp của CCT quản lý. Nhưng khi nhân viên của mình đến hỏi bà quản lý thì bà ấy bảo ko phải nộp, nên giờ mình cũng không biết thế nào nữa, vì ở xa nên nhân viên cũng không đi nộp luôn. Chẳng biết đường nào mà lần.

Không nộp tờ khai thuế GTGT thì bạn phải chuẩn bị tiền nộp phạt.

Nếu người ta là văn phòng đại diện thì có bị phạt không vậy bạn ???
 
hoacola

hoacola

Sơ cấp
26/4/10
7
0
0
HCM
Bạn "nangthuytinh290", bạn không ghi rõ là văn phòng gì. Nếu đăng ký của bạn là VP. Đại diện thì chỉ cần nộp tờ đăng ký đó cho CCT là được, bạn không phải nộp tờ khai hay thuế gì cho VPDD cả. Vì thế cũng không phải nộp phạt gì.
 
hoacola

hoacola

Sơ cấp
26/4/10
7
0
0
HCM
Vẫn phải nộp tờ khai các bác ơi. huhu...
 
T

tomitavietnamcoltd

Guest
Nếu cho an tâm nhé, hãy đi hỏi chi cục thuế bên bạn. Họ nói không thì hãy làm giấy cho chi cuc thue ay xác nhận vào đó là KO PHẢI NÔP. Lần sau có kiểm tra thì có j cứ giơ tờ ấy ra.

Còn nếu phải nộp, thì đi nộp từ ngày mùng 1 cho nhanh!!!
 
kunng0k88

kunng0k88

Guest
19/7/11
16
0
1
37
viet nam
thà mất công mất sức còn hơn mất tiền ngu bạn ạ.hi

mất công mất sức còn hơn mất tiền ngu bạn ạ.hi

mất công mất sức còn hơn mất tiền ngu bạn ạ;.hi
 
Sửa lần cuối:
kunng0k88

kunng0k88

Guest
19/7/11
16
0
1
37
viet nam
tất cả bạn xem ở thông tư 28 là sẽ rõ hơn cả bạn ạ
 

Xem nhiều