Phiếu thu chi không khớp với sổ phu ngân hàng

  • Thread starter thuythanh84
  • Ngày gửi
T

thuythanh84

Guest
12/3/11
10
0
0
mỹ tho tiền giang
Anh chị ơi chơ em hỏi về vấn đề này nha, em có khách hàng mua hàng năm 2010 là 200tr và đã ứng cho bên công ty em 100tr. Nhưng cty chưa xuất hóa đơn đến năm 2011 thì công ty mới xuất hóa đơn và khách hàng thanh toán số tiền còn lại có đầy đủ chứng từ UNC
Vấn đề ở chổ là kế toán năm 2010không để số tiền tạm ứng của khách hàng trên sổ sách, mà trên sổ sách kế toán đã làm PC trả lại tiền tạm ứng của khách hàng do đó khách hàng đó vấn còn nợ 200tr. Nhứng trong khi đó trên thực tế khách hàng chỉ còn nợ 100tr
Đến năm 2011 em có hỏi cuối năm làm như thế nào thì kế toán bảo là làm phiếu thu lại thôi. Các phiếu thu chi mà kế toán làm chi là phiếu thu chi bình thường không phải là UNC chứng từ khống khớp với sổ phụ ỏ ngân hàng như vậy có được không các anh chị. Rất móng được sự giúp đở của các anh chi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Anh chị ơi chơ em hỏi về vấn đề này nha, em có khách hàng mua hàng năm 2010 là 200tr và đã ứng cho bên công ty em 100tr. Nhưng cty chưa xuất hóa đơn đến năm 2011 thì công ty mới xuất hóa đơn và khách hàng thanh toán số tiền còn lại có đầy đủ chứng từ UNC
Vấn đề ở chổ là kế toán năm 2010không để số tiền tạm ứng của khách hàng trên sổ sách, mà trên sổ sách kế toán đã làm PC trả lại tiền tạm ứng của khách hàng do đó khách hàng đó vấn còn nợ 200tr. Nhứng trong khi đó trên thực tế khách hàng chỉ còn nợ 100tr
Đến năm 2011 em có hỏi cuối năm làm như thế nào thì kế toán bảo là làm phiếu thu lại thôi. Các phiếu thu chi mà kế toán làm chi là phiếu thu chi bình thường không phải là UNC chứng từ khống khớp với sổ phụ ỏ ngân hàng như vậy có được không các anh chị. Rất móng được sự giúp đở của các anh chi

Câu hỏi này, bạn hỏi rồi mà.
Sao mở nhiều Topic cho 1 trường hợp vậy bạn.
 
H

heartsaobang

Cao cấp
11/5/11
218
0
16
Tp.HCM
Mọi người cho mình hỏi : Theo BCTC năm 2010 thì số dư cuối kỳ TGNH ko khớp với số dư đầu kỳ của sổ phụ ngân hàng, vậy phải làm như thế nào bgio? Mong mọi người giúp đỡ!
 
D

danonglathe

Guest
5/5/05
7
0
0
46
VT
em phải làm điều chỉnh lại thôi, vì phải căn cứ vào sổ phụ của ngân hàng để làm báo cáo chứ, khi làm quyết toán hết năm ngân hàng bao giờ cũng gửi đối chiếu công nợ cho mình
- nếu mình ko có đủ chứng từ thì đến ngân hàng bảo họ in sao kê từ ngày tháng này đến hết năm thì làm quyết toán ngon lành , sổ kế toán và sổ phụ ngân hàng khít khìn khịt ngay thôi
 
H

heartsaobang

Cao cấp
11/5/11
218
0
16
Tp.HCM
làm điều chỉnh BCTC ah? mình mới ra trường và đi làm thôi , nên ko biết phải điều chỉnh ntn nào nữa, làm lại BC mới và đổi lại ah?
 
C

chip26883

Trung cấp
22/3/11
63
2
6
Hải Phòng
Không phải thế, năm 2011 khi bạn làm chi tiết hoặc bạn làm sổ thì bạn có thể làm một bút toán điều chỉnh.
1, Nếu số liệu ngân hàng lớn hơn số liệu của DN:
- Khi phát hiện bạn ghi: Nợ TK 112/ Cố TK 338
- Khi xử lý, bạn ghi: Nợ TK 338/ Có TK 112,511,515 ( tùy vào việc bạn sai ở đâu)
2, Nếu số liệu ngân hàng nhỏ hơn số liệu của DN:
- Khi phát hiện, bạn ghi: Nợ TK 138/ Có TK 112
- Khi xử lý, bạn ghi: Nợ TK 112,511,711/ Có TK 138
Ừm, tất nhiên bạn nộp BCTC rồi thì để đầu năm 2011 làm bút toán điều chỉnh cũng được chứ không cần phải làm lại BCTC và nộp lại. Vì như thế bạn sẽ phải chịu phạt nữa đó. Nhưng cũng phải tùy theo số đó nhiều hay ít nữa. Rút kinh nghiệm lần sau, với TK 112, 131 và 331 nên làm cẩn thận và so chứng từ, chứ cứ điều chỉnh cũng mệt lắm.
 
N

Nguyenhoanggia

Guest
13/4/11
4
0
0
Ha Noi
lam 1 cong van gui CQQL và nop lai BCTC chinh sưa cho khop thoi
 
H

heartsaobang

Cao cấp
11/5/11
218
0
16
Tp.HCM
Vậy là làm bút toán điều chỉnh thui ah? chứ BCTC làm sao nộp lại đc chắc bị phạt quá . Vậy mình sẽ làm bút toán điều chỉnh vậy.
Thanks mọi người nha.
 
H

hunt18

Cao cấp
10/10/09
233
2
18
tphcm
BCTC nộp lại không bị fạt, chỉ là điều chỉnh số liệu do sai sót, và cty tự điều chĩnh trước khi CQThuế kiểm tra, khi đi nộp bạn nhớ cầm bộ cũ theo , mình đã từng nộp bổ sung
rồi mà
 
H

huongduonghp

Trung cấp
26/3/11
93
1
6
hp
anh chị ơi sao số dư đầu của sổ phụ ngân hàng tháng 1/2011 lại không khớp với số dư cuối của tài khoan 112 trong BCTC năm 2010, BCTC năm 2010 em không làm mà được kế toán cũ bàn giao, em không biết sai ở đâu mà điều chỉnh nữa
anh chị giúp em với!
 
Sửa lần cuối:
Crystal Rose

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
7/5/11
519
4
0
Hải Dương
BCTC nộp lại không bị fạt, chỉ là điều chỉnh số liệu do sai sót, và cty tự điều chĩnh trước khi CQThuế kiểm tra, khi đi nộp bạn nhớ cầm bộ cũ theo , mình đã từng nộp bổ sung
rồi mà
Nếu không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì mới không bị phạt. Nếu số thuế TNDN phải nộp mà lớn hơn trước khi điều chỉnh lại thì sẽ bị phạt bạn nhé.
 
H

heartsaobang

Cao cấp
11/5/11
218
0
16
Tp.HCM
Cty mình kế toán cũ quên ko đưa lãi của cuối T12 vào nên SDDK ko khớp với SDCK , bgio mình làm bút toán điều chỉnh cho năm 2011 thui hay là thông báo với CQQL thuế và nộp lại BCTC 2010 vậy?
 
M

mummim232

Guest
25/7/11
10
0
0
36
Thái Bình City
Nếu đã tạm ứng trước 100tr ở năm 2010 thì chỉ cần làm 1 pthu tạm ứng tiền hàng của khách 100tr để cho cân vơí PC hoàn ứng 100tr kia thôi. Khi mà khách đã có UNC 200tr thì mình đã có kê doanh thu bán hàng rồi còn gì. Đúng không?
 
thuhh

thuhh

Guest
6/10/10
42
0
0
36
ninh bình
BCTC nộp lại không bị fạt, chỉ là điều chỉnh số liệu do sai sót, và cty tự điều chĩnh trước khi CQThuế kiểm tra, khi đi nộp bạn nhớ cầm bộ cũ theo , mình đã từng nộp bổ sung
rồi mà

bạn ơi. vậy khi nộp lại cần những giấy tờ gì? bạn có thể cho mình biết được không?
 

Xem nhiều