T
Anh chị ơi chơ em hỏi về vấn đề này nha, em có khách hàng mua hàng năm 2010 là 200tr và đã ứng cho bên công ty em 100tr. Nhưng cty chưa xuất hóa đơn đến năm 2011 thì công ty mới xuất hóa đơn và khách hàng thanh toán số tiền còn lại có đầy đủ chứng từ UNC
Vấn đề ở chổ là kế toán năm 2010không để số tiền tạm ứng của khách hàng trên sổ sách, mà trên sổ sách kế toán đã làm PC trả lại tiền tạm ứng của khách hàng do đó khách hàng đó vấn còn nợ 200tr. Nhứng trong khi đó trên thực tế khách hàng chỉ còn nợ 100tr
Đến năm 2011 em có hỏi cuối năm làm như thế nào thì kế toán bảo là làm phiếu thu lại thôi. Các phiếu thu chi mà kế toán làm chi là phiếu thu chi bình thường không phải là UNC chứng từ khống khớp với sổ phụ ỏ ngân hàng như vậy có được không các anh chị. Rất móng được sự giúp đở của các anh chi
Vấn đề ở chổ là kế toán năm 2010không để số tiền tạm ứng của khách hàng trên sổ sách, mà trên sổ sách kế toán đã làm PC trả lại tiền tạm ứng của khách hàng do đó khách hàng đó vấn còn nợ 200tr. Nhứng trong khi đó trên thực tế khách hàng chỉ còn nợ 100tr
Đến năm 2011 em có hỏi cuối năm làm như thế nào thì kế toán bảo là làm phiếu thu lại thôi. Các phiếu thu chi mà kế toán làm chi là phiếu thu chi bình thường không phải là UNC chứng từ khống khớp với sổ phụ ỏ ngân hàng như vậy có được không các anh chị. Rất móng được sự giúp đở của các anh chi

