Mình cũng hạch toán như vậy nhưng bên có 461 lại đòi thêm tiểu mục mà mình thì không biết chon tiểu mục nào
Tiền gửi qua tài khoản tiền gửi
Nếu là ghi tiểu mục thì cứ ghi 7799, khi nào ghi nợ TK 661 thì hãy ghi tiểu mục cụ thể theo nội dung thanh toán.Mình cũng hạch toán như vậy nhưng bên có 461 lại đòi thêm tiểu mục mà mình thì không biết chon tiểu mục nào
Tiền gửi qua tài khoản tiền gửi
Mình đồng ý với ý kiến này. chưa chắc đã có giao dự toán vì nếu có giao dự toán thì bây giờ đã có quyết định phân bổ nguồn và như thế thì đơn vị có thể tạm ứng trực tiếp ở kho bạc chứ không cần phải qua Phòng Tài chính nữa. có thể chứng từ gốc sẽ cung cấp cho phòng tài chính để Phòng TC quyết toán kinh phí.Cái này mới chỉ là tạm ứng nên tốt nhất cứ để ở khoản phải trả khác (3388), khi nào có quyết định giao kinh phí thì sẽ chuyển sang TK 461
Mình đồng ý với ý kiến này. chưa chắc đã có giao dự toán vì nếu có giao dự toán thì bây giờ đã có quyết định phân bổ nguồn và như thế thì đơn vị có thể tạm ứng trực tiếp ở kho bạc chứ không cần phải qua Phòng Tài chính nữa. có thể chứng từ gốc sẽ cung cấp cho phòng tài chính để Phòng TC quyết toán kinh phí.
TK 331 bạn ạ các đơn vị xí nghiệp thủy lợi thường hạch toán vào tk đó khi được các công ty thủy lợi hoăc Chi cục thủy lợi cấp kinh phí hoạt động, nhưng Phòng tài chính cấp cho bạn thuộc đơn vị nào?Bởi vì đơn vị mình thuộc bên thuỷ lợi mới thành lập và đi vào hoạt động tháng 09 năm nay nên không có kinh phí nên phải tạm ứng bên phòng tài chính, hoàn thành hồ sơ miễn thuỷ lợi phí thì năm sau mới có kinh phí và trả lại phòng TC nên mình không biết nên định khoản tạm ứng này như thế nào, mà em xem trong phần MLNS đâu có cái nào (3388) đâu
TK 331 bạn ạ các đơn vị xí nghiệp thủy lợi thường hạch toán vào tk đó khi được các công ty thủy lợi hoăc Chi cục thủy lợi cấp kinh phí hoạt động, nhưng Phòng tài chính cấp cho bạn thuộc đơn vị nào?
BQL này trực thuộc Sở NN phải không bạn. kinh phí ngân sách thường phải hoàn tất trong năm tài chính mà bạn.Bên mình Là BQL khai thác công trình thuỷ lợi, đơn vị sự nghiệp mới thành lập nên chưa có kinh phí nên sếp mình tạm ứng Phòng TC để có cái mà hoạt động sang năm sau có kinh phí nộp trả lại phong TC bạn ah
BQL này trực thuộc Sở NN phải không bạn. kinh phí ngân sách thường phải hoàn tất trong năm tài chính mà bạn.
Nói như vậy kinh phí thực hiện từ các công trình XDCB là từ nguồn kinh phí không tự chủ cái này là sẽ giao hay là thực hiện theo hợp đồng đặt hàng của NN vậy bạn?Đúng vậy, nhưng bên mình vừa mới thành, lập tách từ phòng kinh tế nên đâu có kinh phí hoạt động đâu, phải hoàn thành hồ sơ thuỷ lợi phí thì năm sau mới chuyển kinh phí 2014, còn kinh phí XDCB các công trình thôi hà, được giao đầu năm cho phòng kinh tế
Nói như vậy kinh phí thực hiện từ các công trình XDCB là từ nguồn kinh phí không tự chủ cái này là sẽ giao hay là thực hiện theo hợp đồng đặt hàng của NN vậy bạn?
Thì đúng cái này là nguồn kinh phí không tự chủ mà.cái này sẽ giao hằng năm VD như là nạo vét, đắp bờ bao, chồng ngập hằng năm được giao
Thì đúng cái này là nguồn kinh phí không tự chủ mà.
Tự chủ thì họ giao dựa trên biên chế lao động hiện có tại đơn vị x định mức 1 biên chế.
Bạn cứ hạch toán là nợ 1121/ Có 46121. Tm:7799
khi chi thì bạn hạch toán là: nợ 66121/ Có 1121, 1111, tiểu mục và ô tạm ứng bạn để là 1, tính chất tạm ứng bạn để: 2( tạm ứng chưa được giao dự toán)
Tiền NSNN chứ có phải tiền NH đâu mà nói vay và trả đơn giản như vậy được chứ. Kinh phí tự chủ thì còn có thể chuyển qua năm tài chính để sử dụng chứ nguồn không tự chủ muốn chuyển nguồn phải có quyết định của UB Tỉnh. Bạn nên hỏi lại đơn vị cấp kinh phí xem như thế nào.Mình mới vào làm nên biết vậy hà, còn kinh phí thì do mới thành lập nên không có nên sếp mình mới đi ứng phòng TC, năm sau có kinh phí sẽ trả lại
Tiền NSNN chứ có phải tiền NH đâu mà nói vay và trả đơn giản như vậy được chứ. Kinh phí tự chủ thì còn có thể chuyển qua năm tài chính để sử dụng chứ nguồn không tự chủ muốn chuyển nguồn phải có quyết định của UB Tỉnh. Bạn nên hỏi lại đơn vị cấp kinh phí xem như thế nào.