Quyết toán công trình, ghi tăng tài sản như thế nào

  • Thread starter haily88
  • Ngày gửi
H

haily88

Sơ cấp
26/7/11
12
0
0
37
thai binh
chào các pác, các bác có thể giúp em một số vấn đề như sau:
_ công ty em vừa là chủ đầu tư, vừa là nhà thầu thi công xây dựng công trình A. khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng giá quyết toán được duyệt của em cao hơn phần hạch toán (241). Vậy giờ em định khoản cho phần chênh lệch đó vào đâu, có phải là nợ 211 (giá quyết toán), có 241 (giá hạch toán) và có 511 (phần chênh lệch).
_ Công ty em có thành lập một ban quản lý khi thi công công trình A, có đầy đủ bộ máy kế toán. nhưng công ty em có tông cộng 11 nhân viên, đã lấy ra 10 người để thành lập ban quản lý công trình A. Vậy công ty em có phải lấy thêm người để quản lý công ty không? Vì em thấy 10 người kia đã nằm trong ban quản lý rồi, ban quản lý hạch toán độc lập với công ty mà.
Em mới ra trường nên em thấy mơ hồ quá, chẳng biết làm thế nào cho đúng nữa. Anh chị nào biết thì chỉ em với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Perfume_at

Perfume_at

Cao cấp
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
Vừa là chủ đầu tư vừa là nhà thầu xây dựng công trình A: Từ ngữ không chuẩn lắm mà phải là Chủ đầu tư tự thực hiện xây dựng cơ bản. Bạn phải xem lại: Nếu bạn bỏ tiền ra xây dựng công trình A hình thành TSCĐ phục vụ cho sản xuất kinh doanh của bạn thì cái này mới hạch toán vào 241. Và khi công trình hoàn thành nghiệm thu, căn cứ vào dự toán hoặc số dư đã tập hợp trên 241 để tạm tăng tài sản ghi Nợ 211 Có 338. TK 241 để nguyên, khi nào duyệt quyết toán: căn cứ vào quyết toán được duyệt hạch toán giảm hoặc tăng các khoản vào TK 241 rồi mới chuyển toán TK này vào TK tạm tăng, đồng thời điều chỉnh giảm hoặc tăng phần chênh lệch vào nguyên giá TSCĐ: Nợ 211 Có 241 phần chênh lệch.
 
H

haily88

Sơ cấp
26/7/11
12
0
0
37
thai binh
cong ty em bỏ tiền ra xây dựng công trình A hình thành TSCĐ phục vụ cho sản xuất kinh doanh, căn cứ vào quyết toán được duyệt hạch toán giảm hoặc tăng các khoản vào TK 241 rồi mới chuyển toán TK này vào TK tạm tăng, đồng thời điều chỉnh giảm hoặc tăng phần chênh lệch vào nguyên giá TSCĐ: Nợ 211 Có 241 phần chênh lệch là nhu the nao a? Anh chị nào biết thì chỉ em với.
 
V

vinhatax

Never Surrender !!!
18/8/10
166
1
16
Đà Nẵng
help quyết toán công trình, ghi tăng tài sản như thế nào

chào các pác, các bác có thể giúp em một số vấn đề như sau:
_ công ty em vừa là chủ đầu tư, vừa là nhà thầu thi công xây dựng công trình A. khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng giá quyết toán được duyệt của em cao hơn phần hạch toán (241). Vậy giờ em định khoản cho phần chênh lệch đó vào đâu, có phải là nợ 211 (giá quyết toán), có 241 (giá hạch toán) và có 511 (phần chênh lệch).
_ Công ty em có thành lập một ban quản lý khi thi công công trình A, có đầy đủ bộ máy kế toán. nhưng công ty em có tông cộng 11 nhân viên, đã lấy ra 10 người để thành lập ban quản lý công trình A. Vậy công ty em có phải lấy thêm người để quản lý công ty không? Vì em thấy 10 người kia đã nằm trong ban quản lý rồi, ban quản lý hạch toán độc lập với công ty mà.
Em mới ra trường nên em thấy mơ hồ quá, chẳng biết làm thế nào cho đúng nữa. Anh chị nào biết thì chỉ em với.
- Vừa là chủ đầu tư, vừa là nhà thầu tức là công ty bạn đang xây dựng TSCD rồi. Nếu là tự xây dựng TSCD thì căn cứ vào các chi phí bạn đã tập hợp ở TK 241 để ghi tăng tài sản chứ !!! Nếu công trình có đầy đủ hồ sơ như bản vẽ thiết kế, hồ sơ dự toán, hồ sơ hoàn công,... và bên bạn đã quyết toán công trình ( Tức là quyết toán nội bộ)... biên bản quyết toán không dùng để tăng TSCD. Phải thế không nhỉ ???
 
V

vinhatax

Never Surrender !!!
18/8/10
166
1
16
Đà Nẵng
Vấn đề cũng đang nóng mà không có ai giải quyết nữa hề !!!! ????
 
H

haily88

Sơ cấp
26/7/11
12
0
0
37
thai binh
bên em đã làm quyết toán rồi mà, có cả chữ ký của giám sát thi công hết rồi.
phần hạch toán của em đúng số lượng theo quyết toán, nhưng giờ chỉ còn chênh lệch phần đơn giá nữa thôi. vậy bây giờ em phải làm như thế nào ạ, định khoản làm sao cho phần chênh lệch đó ạ.
 
ribbon90

ribbon90

Sơ cấp
12/5/11
5
0
1
quang ninh
Em chưa rõ lắm về cách viết bài trên diễn đàn vì thế cho em ké tý nhé. Các anh, chị cho em biết cách nhìn tổng quát khi là kế toán công ty xây dựng không ạ, báo cáo kinh tế kỹ thuật có thể giúp kế toán được điều gì ạ.
Mong các anh chị giúp cho, em mới vào nghề và cũng chưa hiểu gì về công ty xây dựng hơn nữa công ty em mới thành lập, chưa có kế toán và em là người đầu tiên. yahoo của em: trangtrangdo_qn
 
Sửa lần cuối:
nhungily2

nhungily2

Sơ cấp
13/7/11
17
0
0
35
TB
Theo mình nghĩ thì nếu công ty tự xd thì giá trị quyết toán chính là số liệu đã tập hợp vào 241 theo từng công trình và đó chính là nguyên giá của TSCĐ. Chỉ có điều mình đang băn khoăn không biết có phải đi nộp LPTB không thôi
 
H

haily88

Sơ cấp
26/7/11
12
0
0
37
thai binh
LPTB tất nhiên là bên em phải nộp rồi, nhưng em thấy trong phần quyết toán có phần chênh lệch giá nữa mà, đó là phần chênh lệch giá tại thời điểm mình quyết toán so với thời gian mình làm trước đó. như vậy thì giá trị tài sản của mình mới có giá trị hợp lý tại thời điểm mình quyết toán chứ. Điều chủ yếu bây giờ là em không biết cho phần chênh lệch giá đó vào tài khoản nào cho hợp lý, trong chế độ kế toán thì TS hoàn thành đưa vào sử dụng mà chưa quyết toán thì định khoản tăng tài sản theo các chi phí tập hợp được trên 241, còn sau khi quyết toán phần chênh lệch giữa giá trị tập hợp trên 241 và giá trị quyết toán được duyệt sẽ được định khoản ghi tăng thêm GTTSCĐ tức là nợ 211 có 241 (phần chênh lệch tăng). nhưng nếu định khoản như vậy thì bên có của 241 sẽ lớn hơn bên nợ, mà TK 241 khi XDCB hoàn thành sẽ không còn số dư. Vậy cho em hỏi định khoản như thế nào cho hợp lý với TK 241 và 211 đây ạ. Anh chị nào biết chỉ giúp em với

Em chưa rõ lắm về cách viết bài trên diễn đàn vì thế cho em ké tý nhé. Các anh, chị cho em biết cách nhìn tổng quát khi là kế toán công ty xây dựng không ạ, báo cáo kinh tế kỹ thuật có thể giúp kế toán được điều gì ạ.
Mong các anh chị giúp cho, em mới vào nghề và cũng chưa hiểu gì về công ty xây dựng hơn nữa công ty em mới thành lập, chưa có kế toán và em là người đầu tiên. yahoo của em: trangtrangdo_qn
Mình cũng mới vào nghề như bạn, nhưng theo mình hiểu thì báo cáo đó sẽ giúp KT biết được các chi phí liên quan tới XDCB
 
Sửa lần cuối:
P

pthang87

Guest
Mình cũng gặp trường hợp tương tự mình đang làm cho công ty cổ phần họ tự xây dựng công trình đường không có thiết kế, bản vẽ, dự toán gì cả mà nhìn thấy làm được là làm theo cảm tính. vậy để hoàn thiện chứng từ kế toán em phải làm thế nào ạ. giúp em với
 
H

haily88

Sơ cấp
26/7/11
12
0
0
37
thai binh
theo mình thì bạn vẫn phải làm một dự toán, có thiết kế bản vẽ thì công trình của bạn mới được chấp nhận khi hoan thành. đặc điểm của bên xây dựng có thể là chứng từ muộn hơn thực tế mà, vậy nên bạn cố hoàn thiện hồ sơ đi nhé
 
M

minhnhan7479

Guest
3/4/14
1
0
0
46
Hải Dương
Ðề: quyết toán công trình, ghi tăng tài sản như thế nào

chào các pác, các bác có thể giúp em một số vấn đề như sau:
_ công ty em vừa là chủ đầu tư, vừa là nhà thầu thi công xây dựng công trình A. khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng giá quyết toán được duyệt của em cao hơn phần hạch toán (241). Vậy giờ em định khoản cho phần chênh lệch đó vào đâu, có phải là nợ 211 (giá quyết toán), có 241 (giá hạch toán) và có 511 (phần chênh lệch).
_ Công ty em có thành lập một ban quản lý khi thi công công trình A, có đầy đủ bộ máy kế toán. nhưng công ty em có tông cộng 11 nhân viên, đã lấy ra 10 người để thành lập ban quản lý công trình A. Vậy công ty em có phải lấy thêm người để quản lý công ty không? Vì em thấy 10 người kia đã nằm trong ban quản lý rồi, ban quản lý hạch toán độc lập với công ty mà.
Em mới ra trường nên em thấy mơ hồ quá, chẳng biết làm thế nào cho đúng nữa. Anh chị nào biết thì chỉ em với.

Mình mới vào diễn đàn. Cũng đang tìm hiểu vấn đề như bạn nhưng xem các trả lời thì không rõ ràng. Không biết bạn đã giải quyết đc vấn đề này chưa? Có gì chỉ mình với. Thanks
 

Xem nhiều