Bat dau từ quý 4 các DN đều nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quýCông ty em thành lập T9/2014 thì làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng hay theo quý bây giờ hả mọi người
Cho e hỏi về vấn đề này.
Em đang làm báo cáo THSDHĐ Qúy 4/2014, Cty e hiện đg su dụng 3 lọai hóa đơn gồm: 06HDXK, 03XKNB, 01GTKT.
Vấn đề xảy ra ở loại hóa đơn 03XKNB; Đó là người lập các loại hóa đơn này ko làm theo thứ tự của sổ, vd: các hóa đơn tháng 7,8 viết hết sổ thứ 17, sang các hđ tháng 9 thì người đó lại viết vào sổ 51 (đáng lẽ ra hết sổ 17 thì phải lấy sổ 18 để viết tiếp) ===> số thứ tự của các hóa đơn bị sai====> nên báo cáo quý 3 cũng sai. ===> số luong tồn cuối kỳ cho kỳ tiếp theo cũng bị sai.
Em thì mới vào cty, và đg làm quý 4, e chẳng biết nên làm ntn vơi trường hợp này cả. Và theo em thấy thì hầu như các quý trươc cũng bị sai y như vạy.
Dạ, e cũng tính làm lại bc cho các quý trước luôn, nhưng gặp vấn đề ở chỗ người trước họ làm sổ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ko theo thứ tự sổ, nên e khó ma làm lại dc. Đâu thể hủy cả sổ, rất nhiều sổ bị như vậy ạ.Làm BC lại và chuẩn bị nộp phạt. Hình như cái này là 2,2tr. Khi làm lại bc thì sẽ được mời lên lập biên bản để phạt đó
Ðề: Hướng dẫn thực hiện Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và các vấn đề liên quan
đúng vấn đề em đang mắc phải mà chưa biết giải quyết thế nào. Nhờ các anh chị cho em xin ý kiến nhé.
Hôm 24/9/2013 em có xuất hoá đơn cho khách hàng, nhưng đến tận 26/10 em mới nhận đựơc hoá đơn trả lại của họ và yêu cầu viết lại cái khác vì ghi sai địa chỉ. Trước đó, ngày 20/10/2013 em đã gửi báo cáo thuế tháng 9 và báo cáo sử dụng hoá đơn của quý 3 rồi. Cụ thể phải xử lý thế nào đây ạ, A giúp em với!
Hì bạn nói bị phạt nhiều lắm là phạt bao nhiêu!? Biên bản hủy được lập vào thời điểm nào thì cũng chưa dính gì tới Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hết, bạn nói gãy gọn lại xem nàoCho em hỏi vấn đề này với.
Đơn vị em có trụ sở ở miền Bắc chi nhánh ở miền Nam (hoạt động chủ yếu ở trong Nam, bình thường ngoài Bắc mua hóa đơn rùi gửi vào trong Nam)
Năm 2011 chi nhánh ở miền Nam xin tự in hóa đơn và được tự in từ đầu năm. Hóa đơn mua năm 2010 còn và hủy vào T2/2011 do liên lạc Nam - Bắc làm thủ tục lâu.
Bây giờ bên thuế họ yêu cầu báo cáo sử dụng hóa đơn QI/2011 của bên em, bây h mà mới nộp thì thấy bảo bị phạt nhiều lắm.
Em mới vào đơn vị h làm ntn với trương hợp này ak. Mà theo em thấy bên thuế đã cho tự in hóa đơn từ đầu năm 2011 thì đã chấp nhận hủy hóa đơn còn lại từ năm 2011, biên bản hủy lập vào tháng 2 chắc do thủ tục và chuyển giữa Nam - Bắc
Hì bạn nói bị phạt nhiều lắm là phạt bao nhiêu!? Biên bản hủy được lập vào thời điểm nào thì cũng chưa dính gì tới Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hết, bạn nói gãy gọn lại xem nào
Cái này còn thời hiệu xử phạt không? Quí 1/2011 đến giờEm hỏi qua bên thuế thấy bảo bị nộp 6 trđ
Từ năm 2011 bên em tự in hóa đơn và nộp báo cáo đầy đủ.
Hóa đơn cũ mua của bên thuế năm 2010 chưa dùng và hủy vào T2/2011
Bây giờ bên thuế họ đòi báo cáo sử dụng hóa đơn QI/2011 do hóa cũ hủy vào tháng 2 nên vẫn phải nộp báo cáo quý I
Anh @phantuannam và chị @xuantham cho em hỏi chút:
Em làm thông báo Phát hành Hóa đơn kỳ tính thuế khi làm là 31/12/2015. Ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn là 10/01/2016.
Nhưng 04/01/2016 em mới ký và nộp thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu cho chi cục thuế qua mạng.
Em tra cứu tờ khai đã nộp thì hiện kỳ tính thuế: 31/12/2015, ở đăng ký tờ khai của TBPH HĐ thì kỳ bắt đầu là 31/12/2015.
Giờ em đang lăn tăn là Quý 4 năm 2015 em có phải nộp BCTHSDHĐ không ạ?
Em có tìm đọc các văn bản hướng dẫn nhưng chưa có câu trả lời, mong anh chị giúp đỡ em với ạ.
View attachment 17017
Anh ơi, em không hiểu ý của anh?Công ty bạn không đăng ký tài khoản ngân hàng à?