M
Chào các a.chị.
- Trên hóa đơn đầu vào mua xe máy tháng 10 bên e nhận được bên dưới có ghi 1 khoản giảm trừ do đạt chỉ tiêu bán hàng tháng 8/2013 của nhà cung cấp Tổng số tiền là 10.000.000đ
Em chưa biết nên hạch toán khoản này vào TK nào cho đúng nghiệp vụ và có lợi cho doanh nghiệp. Mong mọi người chỉ dạy e với ạ
Thể hiện trên hóa đơn như sau: Cột thành tiền 500.000.000đ
Giảm trừ do đạt chỉ tiêu bán hàng 10.000.000đ
Cộng tiền hàng 490.000.000đ
VAT 49.000.000đ
Tổng số tiền thanh toán 539.000.000đ
-Em hạch toán như thế này:
Vào nhập kho lô hàng mới đợt này trên HĐơn
Nợ 156 500.000.000 ( tổng đã cộng chi tiết từng mặt hàng như trên HĐ )
Có 331 500.000.000
-Tạo 1 chứng từ kế toán và Hạch toán thêm bút toán
Nợ 1331 49.000.000
Có 331 49.000.000
Trên tờ khai thuế e khai tiền hàng 490.000.000 VAT 49.000.000 và khoản kia lờ đi liệu có đúng ko ạ?
Mong được các a.chị hiểu biết chỉ giúp e với ạ
- Trên hóa đơn đầu vào mua xe máy tháng 10 bên e nhận được bên dưới có ghi 1 khoản giảm trừ do đạt chỉ tiêu bán hàng tháng 8/2013 của nhà cung cấp Tổng số tiền là 10.000.000đ
Em chưa biết nên hạch toán khoản này vào TK nào cho đúng nghiệp vụ và có lợi cho doanh nghiệp. Mong mọi người chỉ dạy e với ạ
Thể hiện trên hóa đơn như sau: Cột thành tiền 500.000.000đ
Giảm trừ do đạt chỉ tiêu bán hàng 10.000.000đ
Cộng tiền hàng 490.000.000đ
VAT 49.000.000đ
Tổng số tiền thanh toán 539.000.000đ
-Em hạch toán như thế này:
Vào nhập kho lô hàng mới đợt này trên HĐơn
Nợ 156 500.000.000 ( tổng đã cộng chi tiết từng mặt hàng như trên HĐ )
Có 331 500.000.000
-Tạo 1 chứng từ kế toán và Hạch toán thêm bút toán
Nợ 1331 49.000.000
Có 331 49.000.000
Trên tờ khai thuế e khai tiền hàng 490.000.000 VAT 49.000.000 và khoản kia lờ đi liệu có đúng ko ạ?
Mong được các a.chị hiểu biết chỉ giúp e với ạ

