Sử dụng TK trung gian ở các DN Vừa và nhỏ

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi BinhLeClick007, 13 Tháng hai 2006.

1,823 lượt xem

  1. BinhLeClick007

    BinhLeClick007 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Da Nang, Viet Nam
    :wall: Xin chào !!!

    Theo QĐ1177/TC-BTC ngày 23/12/1996 áp dụng cho các DN vừa và nhỏ, không đưa TK 113 vào Hệ thống danh mục tài khoản. Việc sử dụng TK này để hạch toán cho các bút toán liên quan TK111, TK112,TK311 được hay không? Nếu được thì có dẫn đến phức tạp và khó quản lý? Cụ thể như ở 2 trường hợp sau:

    1. Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ :
    + Kế toán tiền mặt:
    Nợ TK 111
    Có TK 113
    + Kế toán tiền gửi :
    Nợ TK 113
    Có TK 112

    2. Vay ngắn hạn ngân hàng để mua hàng hoá:
    + Kế toán tiền vay :
    Nợ TK 113
    Có TK 331
    + Kế toán hàng hoá :
    Nợ TK 156
    Có TK 131
    + Kế toán công nợ :
    Nợ TK 131
    Có TK 113
    Theo tôi, sử dụng TK113 như trên giúp cho việc phân định công việc giữa các bộ phận được rõ ràng và hợp lý.
    Mong các Pác cho ý kiến! :dzo:
     
    Last edited: 13 Tháng hai 2006
    #1
  2. phamledung24

    phamledung24 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Những nghiệp vụ mà bác vừa kể ra là những bút toán trùng khi sử dụng phần mềm kế toán. Thực chất đó là việc cùng một nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nhưng kế toán phải làm cách nào để nhập được nhiều chứng từ kế toán.
    Ví dụ: Bút toán rút tiền gửi ngân hàng về nhập Quỹ tiền mặt, ta phải vào được số phiếu Thu để đối chiếu với thủ Quỹ, số sổ Phụ để đối chiếu với Ngân hàng. Nếu trong hệ thống tài khoản không có 113, thì ta kiếm một tài khoản khác để thay tạm vậy, như 141, 142,... Cái quan trọng là nghiệp vụ kế toán đó phải được chứng minh bằng chứng từ kế toán và việc định khoản vẫn đảm bảo tính chất nghiệp vụ.
     
    #2
  3. Vando

    Vando Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    3
    Nơi ở:
    Bac Giang
    Bạn BinhleClick007 có thể đang sử dụng phầm mềm ERP của nước ngoài thì có thể phải nhập các bút toán đó. Nhưng theo tôi doanh nghiệp nhỏ và vừa không nên sử dụng các bút toán đó vì nó sẽ làm cho các định khoản trở nên nhiều, rắm rối. Đã là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nói chung không có đủ nhân lực và không cần phân chia kế toán tiền gửi, kế toán tiền vay, kế toán tiền mặt...
     
    #3
  4. BinhLeClick007

    BinhLeClick007 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Da Nang, Viet Nam
    Mình sẽ xem xét lại vấn đề này. Hix

    Cảm ơn các Pác đã trao đổi ý kiến !!!
     
    #4
  5. minhduc_tp

    minhduc_tp Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha noi
    Tôi thấy làm kt bằng phần mềm thì 01 người cũng có thể xử lý toàn bộ chứng từ, nên cũng ko cần chia các phần việc kế toán khác.
     
    Last edited: 12 Tháng ba 2013
    #5

Chia sẻ trang này