XIn hoi cac cao thu but toan cua toi nhu the nay co hop ly khong?

Thảo luận trong 'CĐKT các tổ chức tín dụng' bắt đầu bởi nanovietnam, 15 Tháng hai 2006.

2,233 lượt xem

  1. nanovietnam

    nanovietnam Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    unknow
    XIn hoi cac cao thu but toan cua toi nhu the nay co hop ly khong?
    có 7110 :-500$
    có 4531 :-100$
    Có 7110: 400$
    Có 4531: 200$

    Bút toán trên là để điều chỉnh lại phần VAT 4531, giống như tôi trả lại phần VAT 100$ và sau đó thu lại 200$( tăng VAT lên vì thu nhầm), tương tự, phần thu nhập 7110, tôi đã thu nhầm 500$ thay vì 200$ nay tôi trả lại phần 500$ và thu lại 200$
    Việc đưa 4 bút toán có như trên theo các bác có hợp lệ kjhông vaỵa? nếu không hợp lệ, các bác cho ttôi biết lý do nha, cám ơn các sư huynh nhiều
    NANOVIETNAM
    nanovietnam@gmail.com :wall:
     
    #1
  2. letmyha

    letmyha Hư không

    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    The land of the living
    Ủa TK 543 là TK gì vậy? sao let dốt thế hỏng nhớ nó là TK gì?

    Bảng dsách các TK đâu mất tiêu gòi....?!
     
    #2
  3. Nguyễn Bình

    Nguyễn Bình Đại ngố

    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    TP HCM
    Mà cái vụ định khoản này chẳng hiểu nội dung nó ra làm sao nữa. Mình ngửi thấy có mùi rồi.
     
    #3
  4. letmyha

    letmyha Hư không

    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    The land of the living
    to nguyenbinh: Mùi gì dzậy? :D
     
    #4
  5. AC3K

    AC3K Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    HCM
    Bạn nên nói rõ nội dung, của nghiệp vụ xảy ra nhé? Theo mình hiểu thì Bút toán này là điều chỉnh, như vậy trên sổ sách đã hạch toán làm sao rồi? và bây giờ là điều chỉnh lại.

    Muốn vậy phải hiểu kỹ nội dung của nghiệp vụ bạn ạ. Bạn có gõ nhầm tài khoản không vậy? Hay là bạn chưa cập nhật hệ thống tài khoản mới?

    Chúc bạn thành công
     
    #5
  6. visaonho20088

    visaonho20088 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    đông anh
    Tôi thấy bạn phải nói rõ trình tự nghiệp vụ phát sinh như thế nào chứ. Mà nói thực tôi cũng chảng hiểu bạn lấy TK 4531 ở đâu ra nữa.
     
    #6
  7. VanTho

    VanTho Guest

    các bạn nao có thể chỉ mình làm thế nào để đăng bai của ầinh lên đây vậy
     
    #7
  8. VanTho

    VanTho Guest

    mình có một câu hỏi muốn hỏi tới tất cả các bạn các bạn có thể giúp mình được chứ: mình bên xây dựng khi mình quyết toán một công trình hay một hạng mục công trình mà giá trị thực tế lại cao hơn gía trị dự toán. Nếu mình quyết toán toàn bộ chi phí đó đưa vào công trình hay hạng mục công trình đó có được không và cơ quan thuế có chấp nhận cho mình đưa vào không
     
    #8
  9. Đào Việt Cường

    Đào Việt Cường Moderator

    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    2
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Khánh Hòa
    Dear VanTho,
    -------------
    Bạn nên đưa bài viết vào chuyên mục có cùng chủ để hoặc nội dung có thể bạn sẽ nhận được nhiều góp ý hơn!

    Dear all,
    -------
    Theo tôi, nếu chưa đề cập đến nội dung và tài khoản cũng như bất hợp lý trong việc đã hạch toán sai, thì bút toán điều chỉnh của nanovietnam cũng đã có điểm chưa phù hợp rồi.
    Chiếu theo bút toán điều chỉnh của nanovietnam thì phương pháp của bạn cải chính chưa hợp lý:
    1. Mỗi một nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh liên quan đến ít nhất hai đối tượng kế toán. Trước đây bãn đã ghi tăng doanh thu đồng thời đã làm tăng tài sản (tiền hoặc công nợ). Nếu chỉ điều chỉnh doanh thu mà không điều chỉnh tài sản tương ứng sẽ làm mất cân đối tài khoản.
    2. Việc hạch toán sai có nhiều lý do, song ở đây là lý do nghiệp vụ:
    Nghiệp vụ ghi nhận doanh thu đã diễn ra nhưng được ghi nhận không phù hợp (cao hơn) thực tế. Trong trường hợp này, nhất thiết phải có biên bản điều chỉnh giữa các bên. Biên bản này chính là "chứng từ ghi bổ sung" làm cơ sở cho bút toán điều chỉnh.
    Có thể minh hoạ phương pháp điều chỉnh trong trường hợp của nanovietnam như sau:
    - Bút toán sai do ghi sai doanh thu cao hơn so với thực tế 300, giả định thu ngay bằng tiền:
    Nợ TK 1111 Số tiền:500
    Có TK 7110 Số tiền: 500
    - Bút toán điều chỉnh dựa vào biên bản điều chỉnh:
    Nợ TK 7110 Số tiền 300
    Có TK 1111 Số tiền 300
    Như vậy doanh thu và tiền mặt thu được thực tế chỉ là 200
    3. Tiền thuế: điều chỉnh tương tự như 1. và 2.
    Xin trao đổi cùng các bạn!
     
    Last edited: 16 Tháng hai 2006
    #9
  10. Nguyễn Bình

    Nguyễn Bình Đại ngố

    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    TP HCM
    To letmyha,
    Mùi "trứng vịt lộn".
     
    #10

Chia sẻ trang này