Mỗi tuần một chuyên đề

Đơn vị tiền khi viết hoá đơn

  • Thread starter duongtuyet89
  • Ngày gửi
D

duongtuyet89

Sơ cấp
10/7/11
10
0
1
Hà Nội
Hum nay mình nghỉ ốm, nhờ 1 bạn viết hộ hoá đơn, trên phần Đơn giá bạn ấy bỏ sót đơn vị ngàn của mình: viết đúng thì Đơn giá là 20.000 thì bạn ấy chỉ viết 20. Bây giờ mình phải làm thế nào khi hoá đơn đỏ đã gửi sang bên kia rồi. cả nhà ơi liệu có cách nào chữa cháy ko? :039:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

duongtuyet89

Sơ cấp
10/7/11
10
0
1
Hà Nội
ko có cách nào ưh? vì bên kia cũng k thấy phản ứng gì cả :(

Vì cột thành tiền lại nhân đúng tiền hàng, chỉ có cột Đơn giá là lỗi vậy thui.
 
Sửa lần cuối:
D

duongtuyet89

Sơ cấp
10/7/11
10
0
1
Hà Nội
Nhưng phần 20 sát với dấu ngăn cách rùi, mình viết chèn vào có được k nhỉ? rùi đóng dấu vô đó.
 
D

duongtuyet89

Sơ cấp
10/7/11
10
0
1
Hà Nội
hic. vậy thì mình phải hủy thật rùi ah. những 5 cái của mình :((
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Đúng rùi đó bạn, chỉ có cách huỷ đi và lập lại tờ khác thui, đơn giá cũng phải ghi đàng hoàng chứ, 20.000 đ khác với 20 đ chứ. Nếu đơn giá 20 đ nhân cho số lượng, là ra thành tiền khác rồi chứ sao ra thành tiền đúng như bạn được phải không?

hic. vậy thì mình phải hủy thật rùi ah. những 5 cái của mình :((

5 cái là hơi bị nhiều nha bạn..hic hic...bên mình cũng có lần bị bỏ 5 cái hoá đơn nè... Nhưng bạn huỷ rồi xuất lại mà, chắc không sao đâu bạn. Chứ xuất như kế toán đó là không đúng.
 
Sửa lần cuối:
D

duongtuyet89

Sơ cấp
10/7/11
10
0
1
Hà Nội
Giờ tớ bít làm tn, đành xuất lại thui. giờ k sao, sau này mấy bác thuế vui tính sờ vào thì lại nhìu chuyện lắm. hức hức :((
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA