Chào bạn,Anh/Chị cho em hỏi, bên em phát sinh hoạt động kinh doanh không chịu thuế giá trị gia tăng. Phần mềm HTKK 3.0 phần bán ra có thể kê khai được rồi,chứ phần mua vào cho hoạt động này em vẫn chưa biết nên kê khai vào mục nào đây ạ!
Chào bạn,@The Hoang: anh ơi cho em hỏi là bên em các hoạt động kinh doanh đều không chịu thuế GTGT vậy hóa đơn đầu vào cũng khai vào phần số 2 : HHDV không đủ điều kiện khấu trừ ạh. Em cám ơn nhiều.
@The Hoang: anh ơi cho em hỏi là bên em các hoạt động kinh doanh đều không chịu thuế GTGT vậy hóa đơn đầu vào cũng khai vào phần số 2 : HHDV không đủ điều kiện khấu trừ ạh. Em cám ơn nhiều.
Chào bạn,
Đúng rồi bạn. Tuy nhiên, bạn xem lại hình như mình nhớ (nhưng không biết có chính xác 100% hay không) có trường hợp là hóa đơn đầu vào là TCSĐ thì vẫn được kê khai khấu trừ thuế đầu vào. Bạn xem lại giúp trong thông tư 129 hay TT32 hay sao đó.
Good luck