Kê khai hóa đơn mua vào dùng riêng cho hoạt động không chịu thuế

  • Thread starter hoa2486
  • Ngày gửi
H

hoa2486

Guest
9/10/08
13
0
0
Ha Noi
Anh/Chị cho em hỏi, bên em phát sinh hoạt động kinh doanh không chịu thuế giá trị gia tăng. Phần mềm HTKK 3.0 phần bán ra có thể kê khai được rồi,chứ phần mua vào cho hoạt động này em vẫn chưa biết nên kê khai vào mục nào đây ạ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Anh/Chị cho em hỏi, bên em phát sinh hoạt động kinh doanh không chịu thuế giá trị gia tăng. Phần mềm HTKK 3.0 phần bán ra có thể kê khai được rồi,chứ phần mua vào cho hoạt động này em vẫn chưa biết nên kê khai vào mục nào đây ạ!
Chào bạn,
Bạn kê vào phần số "2. HH, DV không đủ điều kiện khấu trừ" nhé.
Good luck
 
P

phucngoc19111

Guest
15/3/11
34
0
0
Ha Noi
@The Hoang: anh ơi cho em hỏi là bên em các hoạt động kinh doanh đều không chịu thuế GTGT vậy hóa đơn đầu vào cũng khai vào phần số 2 : HHDV không đủ điều kiện khấu trừ ạh. Em cám ơn nhiều.
 
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
@The Hoang: anh ơi cho em hỏi là bên em các hoạt động kinh doanh đều không chịu thuế GTGT vậy hóa đơn đầu vào cũng khai vào phần số 2 : HHDV không đủ điều kiện khấu trừ ạh. Em cám ơn nhiều.
Chào bạn,
Đúng rồi bạn. Tuy nhiên, bạn xem lại hình như mình nhớ (nhưng không biết có chính xác 100% hay không) có trường hợp là hóa đơn đầu vào là TCSĐ thì vẫn được kê khai khấu trừ thuế đầu vào. Bạn xem lại giúp trong thông tư 129 hay TT32 hay sao đó.
Good luck
 
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,666
315
83
Đà Lạt
@The Hoang: anh ơi cho em hỏi là bên em các hoạt động kinh doanh đều không chịu thuế GTGT vậy hóa đơn đầu vào cũng khai vào phần số 2 : HHDV không đủ điều kiện khấu trừ ạh. Em cám ơn nhiều.

Các hoạt động kinh doanh đều không chịu thuế GTGT thì có kê khai gì không nhỉ?
Vì theo Điều 4 Luật thuế GTGT năm 2008 thì: "Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu)"; vậy thì tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, nhập khẩu HH DV không chịu thuế GTGT thì đâu có phải là Người nộp thuế GTGT, mà không phải là Người nộp thuế GTGT thì có phải kê khai thuế GTGT không nhỉ??? (có đâu mà khai???)
Các bạn nghiên cứu thêm thử xem sao.

Chào bạn,
Đúng rồi bạn. Tuy nhiên, bạn xem lại hình như mình nhớ (nhưng không biết có chính xác 100% hay không) có trường hợp là hóa đơn đầu vào là TCSĐ thì vẫn được kê khai khấu trừ thuế đầu vào. Bạn xem lại giúp trong thông tư 129 hay TT32 hay sao đó.
Good luck

Bạn The Hoang nhớ chính xác đó, hoá đơn mua sắm TSCĐ sẽ được khấu trừ thuế GTGT toàn bộ nếu TSCĐ đó sử dụng cho SX KD HH DV chịu thuế GTGT hoặc vừa sử dụng cho SX KD HH DV chịu thuế GTGT vừa sử dụng cho SX KD HH DV không chịu thuế GTGT (tức là dùng chung, còn nếu TSCĐ chỉ dùng cho SX KD HH DV không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá (cái này có trong Thông tư 129 và cả trong TT 203 về Khấu hao TSCĐ).
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều