Hồi trước đây ngân hàng của công ty em giao dịch ko có hóa đơn nên phí UNC,em đưa hết vào Chi phí 642 ( kể cả phần thuế cho phí đó luôn)
Từ tháng 6/2011, ngân hàng có phát hành hóa đơn riêng cho phí UNC, thì em mới báo cáo thuế phần thuế đó.
Không biết làm như vậy có bị sai gì không các anh chị.
Em có hỏi mấy chị kế toán kia thì chị bảo số tiền không đáng kể nên không kê khai thuế cũng được, như vậy thì công ty mình không được khấu trừ thôi, không vấn đề gì.
Vậy làm sao cho đúng ạ?
Cảm ơn anh chị.