N
Gửi các bác,
Các bác tư vấn giúp em vụ này với ạ. Bên em có hợp đồng với một tổ chức phi chính phủ để cung cấp dịch vụ cho tổ chức này. Do vậy,hoá đơn đầu ra của bên em là hàng hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT. Nhưng khi kê khai hàng hoá đầu vào năm ngoáid, do sơ suất nên em vẫn kê khai các hoá đơn đầu vào phục vụ cho việc sản xuất dịch vụ này vào mục hàng hoá ,dịch vụ dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT. Không biết như vậy thì có bị phạt nhiều không ạ? Em đang lo quá không biết làm thế nào? Mong các bác giúp đỡ. Nếu áp dụng phần mềm HTKK 3.0 thì những hoá đơn đầu vào cho hợp đồng này em sẽ phải kê khai vào mục nào ạ? Em chưa nắm vững lắm, mong các bác chỉ dẫn ạ!
Các bác tư vấn giúp em vụ này với ạ. Bên em có hợp đồng với một tổ chức phi chính phủ để cung cấp dịch vụ cho tổ chức này. Do vậy,hoá đơn đầu ra của bên em là hàng hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT. Nhưng khi kê khai hàng hoá đầu vào năm ngoáid, do sơ suất nên em vẫn kê khai các hoá đơn đầu vào phục vụ cho việc sản xuất dịch vụ này vào mục hàng hoá ,dịch vụ dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT. Không biết như vậy thì có bị phạt nhiều không ạ? Em đang lo quá không biết làm thế nào? Mong các bác giúp đỡ. Nếu áp dụng phần mềm HTKK 3.0 thì những hoá đơn đầu vào cho hợp đồng này em sẽ phải kê khai vào mục nào ạ? Em chưa nắm vững lắm, mong các bác chỉ dẫn ạ!

