Kê khai nhầm mục hàng hoá dịch vụ mua vào

  • Thread starter nguyenlamgiang
  • Ngày gửi
N

nguyenlamgiang

Guest
12/8/08
1
0
0
Ha Noi
Gửi các bác,
Các bác tư vấn giúp em vụ này với ạ. Bên em có hợp đồng với một tổ chức phi chính phủ để cung cấp dịch vụ cho tổ chức này. Do vậy,hoá đơn đầu ra của bên em là hàng hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT. Nhưng khi kê khai hàng hoá đầu vào năm ngoáid, do sơ suất nên em vẫn kê khai các hoá đơn đầu vào phục vụ cho việc sản xuất dịch vụ này vào mục hàng hoá ,dịch vụ dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT. Không biết như vậy thì có bị phạt nhiều không ạ? Em đang lo quá không biết làm thế nào? Mong các bác giúp đỡ. Nếu áp dụng phần mềm HTKK 3.0 thì những hoá đơn đầu vào cho hợp đồng này em sẽ phải kê khai vào mục nào ạ? Em chưa nắm vững lắm, mong các bác chỉ dẫn ạ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Bạn khai vào mục 2 - Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT.
 
T

thocon2807

Guest
20/9/11
1
0
0
36
hcm
ghi soát số thuế được khấu trừ

Gửi các bác!
các bác tư vấn giúp em với. hồi tháng 5 số thuế e được khấu trừ là 25.111.530
nhưng e chỉ ghi là 2.511.530, thuế này chuyển qua tháng 6 và tháng 6 làm số thuế phải nộp tăng lên 6.658.000 rồi tháng 7, tháng 8 số thuế khấu trừ cũng sai theo. vậy em phải làm KHBS bổ sung 4 tháng luôn hay có cách nào khác không các bác giúp e với!
 

Xem nhiều