T
Cty e TNHH 2 thành viên : Năm 2009 Giám đốc em có mua 1 căn nhà để ở mang tên công ty , vì không phải công ty thanh toán nên em không hạch toán vào sổ sách. Bây giờ GĐ em muốn chuyển nhượng tên sang cá nhân GĐ đứng tên. HĐMB lúc mua căn nhà trên 150tr, nhưng nay GĐ e làm HĐMB chuyển nhượng lại với giá 100tr. Cả nhà cho em hỏi :
1. Đầu năm 2011 e đưa HĐMB đó vào làm tăng tài sản để tháng 8 này em bán ra ghi giảm TS , phần chênh lệch 50tr em đưa vào 811 được không ? cuối năm quyết toán em có phải loại nó ra không?
2. GĐ mua nhà để ở và khi chuyển nhượng thì với giá lỗ 50tr, nếu đưa phần chênh lệch lỗ vào chi phí em nghĩ thuế không đồng ý. Nếu em để ngoài không hạch toán trên sổ sách được không?
Cả nhà giúp em với, em không biết nên hạch toán như thế nào cho hợp lý ?
1. Đầu năm 2011 e đưa HĐMB đó vào làm tăng tài sản để tháng 8 này em bán ra ghi giảm TS , phần chênh lệch 50tr em đưa vào 811 được không ? cuối năm quyết toán em có phải loại nó ra không?
2. GĐ mua nhà để ở và khi chuyển nhượng thì với giá lỗ 50tr, nếu đưa phần chênh lệch lỗ vào chi phí em nghĩ thuế không đồng ý. Nếu em để ngoài không hạch toán trên sổ sách được không?
Cả nhà giúp em với, em không biết nên hạch toán như thế nào cho hợp lý ?