H
Công ty có làm một công trình trong năm 2010: giá trị công trình được ký là 1 tỷ đồng. thời gian hoàn thành là 30/04/2010.
Trong thời gian thi công có làm nghiệm thu thanh toán đợt 1: 770 triệu. Công ty đã xuất hoá đơn 770 triệu cho chủ đầu tư:
Đ. Khoản như sau: Nợ TK 131( chi tiết ): 770.000.000 đ
Có TK 511: 700.000.000 đ
Có TK 33311: 70.000.000 đ
Năm 2010 khi hoàn thành bàn giao công trình cho Chủ Đầu tư: Công ty có làm hồ sơ đề xuất nghiệm thu công trình là : 1 tỷ đồng, và phát sinh 200 triệu đồng. tổng là 1,2 tỷ. nhưng chưa được phê duyệt
Nên trong năm 2010 em có định khoản phần doanh thu thực hiện theo tiến độ như sau:
Nợ TK 3387: 390.909.091 đ ( Giá chưa thuế )
Có TK 511: 390.909.091 đ ( Giá chưa thuế )
Năm 2011 chủ đầu tư phê duyệt là 1,2 tỷ. Nhưng bên kiểm toán nhà nước và thẩm định nhà nước có cắt giảm: 100 triệu. Vậy công trình công ty làm được thẩm định là 1,1 tỷ đồng. Nên em định khoản như sau:
Nợ TK 131 : 330.000.000 đồng
Có TK 3387 : 300.000.000 đồng
Có TK 33311: 30.000.000 đồng
Em định khoản như trên đã đúng chưa và khoản chênh lệch: bên Nợ TK 3387 là 90.909.091 đ nên làm như nào ạ. Và Doanh thu năm 2010 giảm 90.909.091 đ nó ảnh hưởng đến thuế TNDN vậy phải làm sao.
Trong thời gian thi công có làm nghiệm thu thanh toán đợt 1: 770 triệu. Công ty đã xuất hoá đơn 770 triệu cho chủ đầu tư:
Đ. Khoản như sau: Nợ TK 131( chi tiết ): 770.000.000 đ
Có TK 511: 700.000.000 đ
Có TK 33311: 70.000.000 đ
Năm 2010 khi hoàn thành bàn giao công trình cho Chủ Đầu tư: Công ty có làm hồ sơ đề xuất nghiệm thu công trình là : 1 tỷ đồng, và phát sinh 200 triệu đồng. tổng là 1,2 tỷ. nhưng chưa được phê duyệt
Nên trong năm 2010 em có định khoản phần doanh thu thực hiện theo tiến độ như sau:
Nợ TK 3387: 390.909.091 đ ( Giá chưa thuế )
Có TK 511: 390.909.091 đ ( Giá chưa thuế )
Năm 2011 chủ đầu tư phê duyệt là 1,2 tỷ. Nhưng bên kiểm toán nhà nước và thẩm định nhà nước có cắt giảm: 100 triệu. Vậy công trình công ty làm được thẩm định là 1,1 tỷ đồng. Nên em định khoản như sau:
Nợ TK 131 : 330.000.000 đồng
Có TK 3387 : 300.000.000 đồng
Có TK 33311: 30.000.000 đồng
Em định khoản như trên đã đúng chưa và khoản chênh lệch: bên Nợ TK 3387 là 90.909.091 đ nên làm như nào ạ. Và Doanh thu năm 2010 giảm 90.909.091 đ nó ảnh hưởng đến thuế TNDN vậy phải làm sao.

