C
Mấy năm qua bên tôi có vấn đề thế này:
Bên tôi là Cty TNHH 1TV (của nhà nước nên doanh thu phải tăng dần theo từng năm). Nếu doanh thu cao thì sang năm giao kế hoạch cao hơn - mệt. Bên tôi cung cấp dịch vụ cho các công ty nhà nước nên khi tạm ứng cũng phải xuất hóa đơn.
Vì những lý do trên nên cuối năm nếu doanh thu cao chúng tôi thường ghi giảm doanh thu như sau:
(Việc hạch toán để nộp thuế GTGT là đúng, đủ và bình thường). Mình định hạch toán vào Người mua tạm ứng trước mà chưa bít làm thế nào cho đúng.
- Có năm Ghi Nợ vào 112, thuế GTGT vào Có 3331, Tiền hàng Có vào 3387 (doanh thu chưa thực hiện), sang năm mới lại chuyển 3387/5113. Tài khoản 3387 có vẻ không ổn.
- Có năm lại ghi vào 3388, có năm ghi vào TK khác...
Có ai tư vấn giùm với, KHÁCH HÀNG TRẢ TIỀN TRƯỚC ghi vào TK nào thì hợp lý.
Bên tôi là Cty TNHH 1TV (của nhà nước nên doanh thu phải tăng dần theo từng năm). Nếu doanh thu cao thì sang năm giao kế hoạch cao hơn - mệt. Bên tôi cung cấp dịch vụ cho các công ty nhà nước nên khi tạm ứng cũng phải xuất hóa đơn.
Vì những lý do trên nên cuối năm nếu doanh thu cao chúng tôi thường ghi giảm doanh thu như sau:
(Việc hạch toán để nộp thuế GTGT là đúng, đủ và bình thường). Mình định hạch toán vào Người mua tạm ứng trước mà chưa bít làm thế nào cho đúng.
- Có năm Ghi Nợ vào 112, thuế GTGT vào Có 3331, Tiền hàng Có vào 3387 (doanh thu chưa thực hiện), sang năm mới lại chuyển 3387/5113. Tài khoản 3387 có vẻ không ổn.
- Có năm lại ghi vào 3388, có năm ghi vào TK khác...
Có ai tư vấn giùm với, KHÁCH HÀNG TRẢ TIỀN TRƯỚC ghi vào TK nào thì hợp lý.

