G
Em chào các anh, các chị
Em có một vấn đề mong mọi người tư vấn giúp
Công ty em ký kết 1 hợp đồng với khách hàng, GT hợp đồng là :1 tỷ
Nhưng bên KH hàng khi chuyển tiền thì họ chuyển 1,2 tỷ. Sau đó mình phải trả lại họ 200 triệu tiền mặt.
Số tiền 200 triệu chênh lệch phải hạch toán vào tài khoản nào ah.
Em định khoản như thế này ah:
Khi nhận tiền:
Nợ 112
Có 131
Có 711
Khi chuyển trả lại bằng tiền mặt:
Nợ 811
có 111
Như thế có đúng không ah, hay là phải cho vào 338.
Mong các anh chị giúp e
Em cảm ơn mọi người nhiều.
Em có một vấn đề mong mọi người tư vấn giúp
Công ty em ký kết 1 hợp đồng với khách hàng, GT hợp đồng là :1 tỷ
Nhưng bên KH hàng khi chuyển tiền thì họ chuyển 1,2 tỷ. Sau đó mình phải trả lại họ 200 triệu tiền mặt.
Số tiền 200 triệu chênh lệch phải hạch toán vào tài khoản nào ah.
Em định khoản như thế này ah:
Khi nhận tiền:
Nợ 112
Có 131
Có 711
Khi chuyển trả lại bằng tiền mặt:
Nợ 811
có 111
Như thế có đúng không ah, hay là phải cho vào 338.
Mong các anh chị giúp e
Em cảm ơn mọi người nhiều.

