L
Cty tôi đã đăng kí kinh doanh từ tháng 1/2011 nhưng đến nay, 9/2011 vẫn chưa đi vào hoạt động. Cty có hoạt động SXKD vừa chịu thuế vừa không chịu thuế.
Trong tháng 9 cty có thuế đầu vào, nhưng do chưa hoạt động nên chưa có doanh thu => không xác định được "tỉ lệ % doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế trên tổng DT của kỳ kê khai" => không xác định định đc số thuế đầu vào được khấu trừ kỳ này.
Vậy tôi muốn hỏi, số thuế đầu vào của tháng 9 có được chuyển sang tháng sau để phân bổ không (giả sử tháng sau đã xác định được tỉ lệ % DT)?
Mong anh/chị giúp đỡ! Tôi cảm ơn thật nhiều!
Trong tháng 9 cty có thuế đầu vào, nhưng do chưa hoạt động nên chưa có doanh thu => không xác định được "tỉ lệ % doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế trên tổng DT của kỳ kê khai" => không xác định định đc số thuế đầu vào được khấu trừ kỳ này.
Vậy tôi muốn hỏi, số thuế đầu vào của tháng 9 có được chuyển sang tháng sau để phân bổ không (giả sử tháng sau đã xác định được tỉ lệ % DT)?
Mong anh/chị giúp đỡ! Tôi cảm ơn thật nhiều!

