Hoá đơn đầu ra tháng 8 để tháng 9 kê khai có đươc không

  • Thread starter supeman
  • Ngày gửi
S

supeman

Trung cấp
22/5/11
78
0
0
36
quang binh
Mọi người giúp em cái này với nhé. Tháng 8 em kê khai thuế mà đầu ra lớn hơn đầu vào 45tr. Em định trích lại một ích hoá đơn đầu ra để lại tháng 9 kê. Em làm như vậy có được ko. Mọi người giúp em với nhé.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Mọi người giúp em cái này với nhé. Tháng 8 em kê khai thuế mà đầu ra lớn hơn đầu vào 45tr. Em định trích lại một ích hoá đơn đầu ra để lại tháng 9 kê. Em làm như vậy có được ko. Mọi người giúp em với nhé.
Đầu vào để lại thì được, còn đầu ra thì tuyệt đối không em nhé- hóa đơn đầu ra phát sinh tháng nào thì kê khai thuế vào kỳ thuế luôn của tháng đó! Làm như em thì ít khi DN phải nộp thuế GTGT lắm nhỉ?hihi

Mà có phải em dùng yahoo nhắn tin vào mobile hỏi chị ko ? thấy có cái nick hung.supeman89....???Nếu phải thì có hỏi thì lần sau alo hỏi trực tiếp chứ đừng dùng dịch vụ free yahoo nhắn tin vào mobile hỏi nghiệp vụ em nhé!

Thân chào em!
 
Hoa Anh Tuc

Hoa Anh Tuc

Nữ Nhi Hương
26/11/10
157
0
16
Thảo nguyên
Mọi người giúp em cái này với nhé. Tháng 8 em kê khai thuế mà đầu ra lớn hơn đầu vào 45tr. Em định trích lại một ích hoá đơn đầu ra để lại tháng 9 kê. Em làm như vậy có được ko. Mọi người giúp em với nhé.

Được em nhé! Nhưng chú ý khi kê khai tháng 9 không phải là kê trực tiếp vào bảng kê 01-1/GTGT mà sẽ phải kê khai điều chỉnh lại tháng 8 + Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS + tài liệu để giải trình

==> Chọn cách kê hết trong tháng 8 hay để 1 ít sang tháng 9 đây? Tùy em lựa chọn...
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Mọi người giúp em cái này với nhé. Tháng 8 em kê khai thuế mà đầu ra lớn hơn đầu vào 45tr. Em định trích lại một ích hoá đơn đầu ra để lại tháng 9 kê. Em làm như vậy có được ko. Mọi người giúp em với nhé.

Được em nhé! Nhưng chú ý khi kê khai tháng 9 không phải là kê trực tiếp vào bảng kê 01-1/GTGT mà sẽ phải kê khai điều chỉnh lại tháng 8 + Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS + tài liệu để giải trình

==> Chọn cách kê hết trong tháng 8 hay để 1 ít sang tháng 9 đây? Tùy em lựa chọn...

... + mang tiền đi nộp thuế ngay + tiền phạt nộp chậm + phạt vi phạm về kê khai, hic !

Cũng may là bạn chỉ mới "định trích" thôi .....:wall:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Được em nhé! Nhưng chú ý khi kê khai tháng 9 không phải là kê trực tiếp vào bảng kê 01-1/GTGT mà sẽ phải kê khai điều chỉnh lại tháng 8 + Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS + tài liệu để giải trình

==> Chọn cách kê hết trong tháng 8 hay để 1 ít sang tháng 9 đây? Tùy em lựa chọn...
1) Cộng tiền thuế bị truy thu (nếu có ps tăng số thuế phải nộp sau khi điều chỉnh)
2) Cộng tiền phạt chậm nộp tiền thuế nếu 1) xảy ra.

Tùy em chọn lựa...:))

... + mang tiền đi nộp thuế ngay + tiền phạt nộp chậm + phạt vi phạm về kê khai, hic !

Cũng may là bạn chỉ mới "định trích" thôi .....:wall:
Anh hai ơi, mấy bữa nay bệnh- em nằm nhà nghiền ngẫm kỹ Luật Quản Lý Thuế số 78- thì ớ người ra vì cái này(trước đây ngộ nhận bị phạt 1.100K theo TT 61/2007/TT-BTC xử lý VPPL Thuê) :
Điều 105. Xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế
1. Các hành vi vi phạm thủ tục thuế bao gồm:

d) Khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế, trừ trường hợp người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn quy định;


Như vậy, Nếu TH NNT khai bổ sung trong thời hạn quy định(trước khi CQ Thuế phát hiện, thanh tra, kiểm tra) thì ko có bị phạt.
 
Sửa lần cuối:
Hoa Anh Tuc

Hoa Anh Tuc

Nữ Nhi Hương
26/11/10
157
0
16
Thảo nguyên
Điều 105. Xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế
1. Các hành vi vi phạm thủ tục thuế bao gồm:
Như vậy, Nếu TH NNT khai bổ sung trong thời hạn quy định(trước khi CQ Thuế phát hiện, thanh tra, kiểm tra) thì ko có bị phạt.

Có văn bản nào hướng dẫn về cái dòng màu đỏ không Chị ơi!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Có văn bản nào hướng dẫn về cái dòng màu đỏ không Chị ơi!
d) Khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế,trừ trường hợp người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn quy định;

Em đọc kỹ dòng trên & suy ra điều đó từ dòng đỏ.trừ TH...
Nếu ko, em hiểu sao về điều trên?cho chị xin quan điểm ?

& NNT khai bổ sung trong thời hạn quy định. Thời hạn quy định theo TT 28/2011/TT-BTC mục khai bổ sung em ơi.:

5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.


Hihi.
 
Sửa lần cuối:
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Anh hai ơi, mấy bữa nay bệnh- em nằm nhà nghiền ngẫm kỹ Luật Quản Lý Thuế số 78- thì ớ người ra vì cái này(trước đây ngộ nhận bị phạt 1.100K theo TT 61/2007/TT-BTC xử lý VPPL Thuê) :
Điều 105. Xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế
1. Các hành vi vi phạm thủ tục thuế bao gồm:

d) Khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế, trừ trường hợp người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn quy định;


Như vậy, Nếu TH NNT khai bổ sung trong thời hạn quy định(trước khi CQ Thuế phát hiện, thanh tra, kiểm tra) thì ko có bị phạt.

Đây nè táo, khai bổ sung không làm tăng thuế phải nộp mà còn bị phạt nè:

CV 4247 /TCT–CS
1. Trường hợp người nộp thuế (NNT) khai bổ sung, điều chỉnh nhưng không làm tăng số tiền thuế phải nộp của kỳ có số liệu bổ sung, điều chỉnh thì người nộp thuế không phải nộp bổ sung số thuế sau kê khai bổ sung, điều chỉnh, không tính phạt chậm nộp tiền thuế. NNT bị xử phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế.

Một số nơi họ căn cứ vào đó để phạt việc khai bổ sung điều chỉnh !

... và trường hợp này có thể xem như áp dụng điểm d,khoản 1, điều 105_Luật Quản lý thuế không ?

CV 4305/TCT-CS
2. Về xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế do hồ sơ khai thuế có sai sót theo yêu cầu của cơ quan thuế trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (trong thời hạn nộp thuế) thì doanh nghiệp không bị xử phạt về hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Đây nè táo, khai bổ sung không làm tăng thuế phải nộp mà còn bị phạt nè:



Một số nơi họ căn cứ vào đó để phạt việc khai bổ sung điều chỉnh !

... và trường hợp này có thể xem như áp dụng điểm d,khoản 1, điều 105_Luật Quản lý thuế không ?
2. Về xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế do hồ sơ khai thuế có sai sót theo yêu cầu của cơ quan thuế trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (trong thời hạn nộp thuế) thì doanh nghiệp không bị xử phạt về hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Dòng đỏ : Nếu trong hạn thì ko phải khai bổ sung mà làm lại, nộp lại anh ui.
Ví dụ : 20 hết hạn, 15 em nộp hs khai thuế- sau đó phát hiện ra sai sót, 18 em làm và nộp lại(vẫn trong hạn nộp hs khai thuế)=> nộp lại chứ đâu có khai bổ sung!

5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Vậy Điều 105 của Luật Quản Lý Thuế áp dụng khi nào vậy anh? cái ý : Trừ TH....phải hiểu sao cho đúng ạ?
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
2. Về xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế do hồ sơ khai thuế có sai sót theo yêu cầu của cơ quan thuế trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (trong thời hạn nộp thuế) thì doanh nghiệp không bị xử phạt về hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Dòng đỏ : Nếu trong hạn thì ko phải khai bổ sung mà làm lại, nộp lại anh ui.
Ví dụ : 20 hết hạn, 15 em nộp hs khai thuế- sau đó phát hiện ra sai sót, 18 em làm và nộp lại(vẫn trong hạn nộp hs khai thuế)=> nộp lại chứ đâu có khai bổ sung!
Cái này là kế toán làm kế toán hiểu là như vậy, nhưng mấy ông soạn văn bản thì không nghỉ vậy nên mới có chổ màu đỏ đó.
5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Vậy Điều 105 của Luật Quản Lý Thuế áp dụng khi nào vậy anh? cái ý : Trừ TH....phải hiểu sao cho đúng ạ?

Điểm d,khoản 1, điều 105_Luật Quản lý thuế: "... trường hợp người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn quy định;" => thời hạn nào ???
Nếu nói rõ thì một số DN đâu có bị "phạt oan" theo thông lệ 1.100.000 :wall:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Cái này là kế toán làm kế toán hiểu là như vậy, nhưng mấy ông soạn văn bản thì không nghỉ vậy nên mới có chổ màu đỏ đó.


Điểm d,khoản 1, điều 105_Luật Quản lý thuế: "... trường hợp người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn quy định;" => thời hạn nào ???
Nếu nói rõ thì một số DN đâu có bị "phạt oan" theo thông lệ 1.100.000 :wall:
Thì rõ ràng thế, nên em thấy có Chi Cục Phạt, có chi Cục không phạt => Thực tế em đã thấy và cũng đã va chạm với mấy CQ Thuế rồi. Cùng 1 hành vi vi phạm, có ông Phạt, có ông không. Hoặc cùng 1 hành vi VP- có DN bị phạt, có DN thì ko. Như vậy, hên xui- phụ thuộc vào sự hiểu ntn của các ông Thuế .Haizzzz!

Giống như việc nhiều DN bị phạt oan nộp BCTHSD HĐ Quý vậy đó !

Cái này là kế toán làm kế toán hiểu là như vậy, nhưng mấy ông soạn văn bản thì không nghỉ vậy nên mới có chổ màu đỏ đó.


Điểm d,khoản 1, điều 105_Luật Quản lý thuế: "... trường hợp người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn quy định;" => thời hạn nào ???
Nếu nói rõ thì một số DN đâu có bị "phạt oan" theo thông lệ 1.100.000 :wall:
Trong thời hạn quy định => Là trước khi Anh Thuế phát hiện, thanh tra, kiểm tra.
Còn trong thời hạn nộp hs khai thuế => Đâu có thực hiện khai bổ sung mà phạt, là làm lại, nộp lại!
Ngoài thời hạn quy định là khi anh Thuế phát hiện, thanh tra, kiểm tra.
Hihihi

Vậy TH- DN khai sai các chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế=> ko thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh, thì bị phạt hành vi này thế nào? nếu vậy, chỉ cần như sau là đủ :

d) Khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế,
 
Sửa lần cuối:
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Thì rõ ràng thế, nên em thấy có Chi Cục Phạt, có chi Cục không phạt => Thực tế em đã thấy và cũng đã va chạm với mấy CQ Thuế rồi. Cùng 1 hành vi vi phạm, có ông Phạt, có ông không. Hoặc cùng 1 hành vi VP- có DN bị phạt, có DN thì ko. Như vậy, hên xui- phụ thuộc vào sự hiểu ntn của các ông Thuế .Haizzzz!
Kha kha kha ....đúng vậy, mỗi nơi mỗi áp dụng khác nhau ... theo qui định :004:

Nếu ai bị phạt thì la làng lên nhe:
CV 4305/TCT-CS
Trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện ra sai sót, doanh nghiệp kê khai bổ sung điều chỉnh lại nhưng không dẫn đến tăng số thuế phải nộp và bị xử phạt đối với số thuế chênh lệch khi kê khai bổ sung. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đang tổng hợp trình Bộ Tài chính để có hướng dẫn cụ thế.
Mấy năm rồi vẫn chưa có cái cụ thể để hướng dẫn :wall:
Giống như việc nhiều DN bị phạt oan nộp BCTHSD HĐ Quý vậy đó !
Vụ này ... hehe, ... "no table" !

@táo post bài giống như "xí chổ" vậy, post xong cái sau đó post thêm 1 khúc nữa :wall:
 
Sửa lần cuối:
K

ketban

Cao cấp
27/6/06
235
1
0
Hoàng Mai, Hà Nội
Hóa đơn đầu ra phải kê khai ngay trong tháng phát sinh. Hóa đơn đầu vào kê khai trong vòng 6 tháng.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Kha kha kha ....đúng vậy, mỗi nơi mỗi áp dụng khác nhau ... theo qui định :004:

Nếu ai bị phạt thì la làng lên nhe:

Mấy năm rồi vẫn chưa có cái cụ thể để hướng dẫn :wall:

Vụ này ... hehe, ... "no table" !

@táo post bài giống như "xí chổ" vậy, post xong cái sau đó post thêm 1 khúc nữa :wall:
Thì tự dưng em lại nhớ ra...hihi!

Sorry bạn chủ top, mượn " đất " của bạn, bàn mở rộng vấn đề hơn 1 chút.

Vụ này đúng là botay ! Ai bị oan cứ la làng như lời kêu gọi của bác VTM nhé !
 
S

supeman

Trung cấp
22/5/11
78
0
0
36
quang binh
Thế này thì em phải khai hết cho rồi. Cảm ơn chị taoxanh đã giúp em cái khai bổ sung nhé.
 
C

coicoihs

Sơ cấp
11/9/11
8
0
0
35
TPHCM
Em đang học lớp khai báo thuế, e cũng chưa rõ về mấy việc kê khai này lắm, nhưng nếu số HĐ đầu ra tháng 8 chưa kê khai hết thì số đó sẽ đc kê khai bổ sung 01/KHBS, còn HĐ đầu ra tháng 9 thì vẫn kê khai vào bảng kê 01-1/ GTGT hả chị?
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Thế này thì em phải khai hết cho rồi. Cảm ơn chị taoxanh đã giúp em cái khai bổ sung nhé.

Ah!Thì ra đúng là cậu thật ah! Ko có gì. Nhưng lưu ý cái nhắc nhở ở bài viết 1 của chị nhé!

Chúc em cv tốt.

coicoihs viết : Em đang học lớp khai báo thuế, e cũng chưa rõ về mấy việc kê khai này lắm, nhưng nếu số HĐ đầu ra tháng 8 chưa kê khai hết thì số đó sẽ đc kê khai bổ sung 01/KHBS, còn HĐ đầu ra tháng 9 thì vẫn kê khai vào bảng kê 01-1/ GTGT hả chị?
=> Đang học thì cứ học cho xong đi bạn! Thầy/cô sẽ giảng phần khai bổ sung điều chỉnh thôi, đừng nóng vội.hihi!

Nhiều lúc mình ko
được bài viết của ngkhác :(
 
Sửa lần cuối:
Hoa Anh Tuc

Hoa Anh Tuc

Nữ Nhi Hương
26/11/10
157
0
16
Thảo nguyên
Nhiều lúc mình ko được bài viết của ngkhác

Bôi đen bài viết và chọn biểu tượng
quote.png
là Ok ngay ạ.
 

Xem nhiều