Căn cứ dự toán hạch toán phân bổ chi phí xây lắp như thế nào?

  • Thread starter meomeo2003hp
  • Ngày gửi
O

oaixinh

Sơ cấp
14/5/12
11
0
0
Hà Nội
Ðề: Căn cứ dự toán hạch toán phân bổ chi phí xây lắp như thế nào?

1, Khi nghiệm thu từng giai đoạn thì luôn có bảng khối lượng hoàn thành từng giai đoạn bạn nhé ( hay hồ sơ thanh toán khối lượng đợt 1, đợt 2....). Bạn căn cứ vào đó chấm lại hóa đơn và phân bổ chi phí chung. Nếu bạn không làm được điều đó thì có thể phân bổ giá vốn kỳ này theo tỷ lệ doanh thu.
2. Việc kê khai thuế không ảnh hưởng gì tới việc hạch toán hóa đơn đúng kỳ cả. Nếu bạn muốn ngày hóa đơn và ngày ghi sổ đúng ngày ( tính đúng kỳ của nghiệp vụ) thì tại 1/2/2013 bạn ghi nợ TK 152,153, N1388/ có 331, 111,112.. Rồi tới tháng 5 kê khai bạn hạch toán ngược lại N 133/Có 1388. Còn không bạn hạch toán vào tháng 5 cũng được nhé.
3. Khi bảo lãnh bảo hành công trình thì thực chất đó là khoản ký quỹ bên bạn. Tuy nhiện bạn hạch toán vào 138 thì cũng không sai.
4. Về việc cá nhân chuyển tiền vào tk bên bạn, nếu bạn làm khế ước vay với cá nhân đó thì hạch toán vào 311, 341, nếu là vay nóng, trả ngắn hạn thì hạch toán vào 338 cũng k sao.
5. Mình cũng hạch toán giống bạn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Căn cứ dự toán hạch toán phân bổ chi phí xây lắp như thế nào?

Anh ơi phương pháp tính giá thành này trong xây dựng là áp theo phương pháp nào ạ. Theo em là phương pháp tính giá thành giản đơn chỉ có điều sản phẩm dở dang cuối kỳ = 0 với công trình đã quyết toán rồi mình mới tính giá thành mà còn nếu không toàn là treo dở dang 154 cuối kỳ thôi. Anh giải đáp hộ em vấn đề này nha anh. Em cảm ơn anh ạ ^^

- Trong XL tính GT theo PP trực tiếp theo Ctrình hay hạng mục Ctrình.
- Theo QĐ thuế thì: Mỗi lần có nghiệm thu khối lượng hoàn thành bạn bạn tạm tính GT 1 lần ( giảm chi phí 154 ) .... cho đến khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
 
N

nguyetlala

Sơ cấp
19/2/13
33
0
0
hưng yên
Ðề: Căn cứ dự toán hạch toán phân bổ chi phí xây lắp như thế nào?

Like. cảm ơn anh vì bài viết hữu ích, đánh dấu vào
 
G

giahanenglish

Sơ cấp
10/2/12
10
0
1
35
vĩnh phúc
Ðề: Căn cứ dự toán hạch toán phân bổ chi phí xây lắp như thế nào?

Anh chị cho em hỏi một chút về cách tính chi phí dở dang cuối kỳ theo giá dự toán
chi phí DDCK= (DDĐK + PS trong kỳ)/( Giá trị công trình hoàn thành theo dự toán + GTCT DD theo dự toán)* GTCT DD theo dự toán
mấy cái Giá trị công trình hoàn thành theo dự toán và GTCT DD theo dự toán lấy ở đâu ra ạ
cảm ơn anh chị nhiều
 
L

linhlang90

Trung cấp
3/6/14
64
0
6
35
quảng nam
Ðề: Căn cứ dự toán hạch toán phân bổ chi phí xây lắp như thế nào?

Bất cứ một bản dự toán công trình nào cung có giá dự toán.
Công trình chia thành nhiều giai đoạn thì mỗi giai đoạn có giá dự toán riêng khi kết toán giai đoạn sẽ tính được giá trị dỡ dang còn lại
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Căn cứ dự toán hạch toán phân bổ chi phí xây lắp như thế nào?

Anh chị cho em hỏi một chút về cách tính chi phí dở dang cuối kỳ theo giá dự toán
chi phí DDCK= (DDĐK + PS trong kỳ)/( Giá trị công trình hoàn thành theo dự toán + GTCT DD theo dự toán)* GTCT DD theo dự toán
mấy cái Giá trị công trình hoàn thành theo dự toán và GTCT DD theo dự toán lấy ở đâu ra ạ
cảm ơn anh chị nhiều

Mình không hiểu công thức bạn đưa ra lấy ở đâu? theo mình:
- DDCK = DDĐK + PS trong kỳ - GT HT trong kỳ.
- Giá trị hoàn thành theo DT = KL hoàn thành thực tế x ĐG DT. Vì những hợp đồng theo ĐG thì các KL hoàn thành giai đoạn thường lắp theo ĐG DT ( Chưa tính giá thực tế, sau khi hoàn thành toàn bộ mới tính bù giá 1 lần cho các GĐ HT mỗi GĐ láp theo thông báo giá của địa phương hay CĐ tiền lương của nhà nước ) Vì thế tuy cùng KL nghiệm thu nhưng kế toán tập hợp chi phí theo giá thực tế ( thường cao hơn giá DT ) nên sẽ lỗ đến khi được bù giá sẽ lãi.
 
L

linhlang90

Trung cấp
3/6/14
64
0
6
35
quảng nam
Ðề: Căn cứ dự toán hạch toán phân bổ chi phí xây lắp như thế nào?

Bạn ho anh hue ah!
Mình không hiểu Giá thành hoàn thành tròng kỳ sao mình tính được, công thức là gì
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Căn cứ dự toán hạch toán phân bổ chi phí xây lắp như thế nào?

Anh ơi phương pháp tính giá thành này trong xây dựng là áp theo phương pháp nào ạ. Theo em là phương pháp tính giá thành giản đơn chỉ có điều sản phẩm dở dang cuối kỳ = 0 với công trình đã quyết toán rồi mình mới tính giá thành mà còn nếu không toàn là treo dở dang 154 cuối kỳ thôi. Anh giải đáp hộ em vấn đề này nha anh. Em cảm ơn anh ạ ^^

Thông thường tính GT trong XD theo phương pháp trực tiếp ( Tập hợp chi phí 621. 622. 623 cho từng hạng mục, từng công trình không phân bổ ) trường hợp cùng 1 Ctrình có nhiều hạng mục các chi phí này và TK 627 nếu không theo dõi trực tiếp được thì phân bổ. Riêng TK 635, 642 không phân bổ.
 
heocoi220411

heocoi220411

Trung cấp
5/8/13
107
4
18
Da Nang
Ðề: Căn cứ dự toán hạch toán phân bổ chi phí xây lắp như thế nào?

Thông thường tính GT trong XD theo phương pháp trực tiếp ( Tập hợp chi phí 621. 622. 623 cho từng hạng mục, từng công trình không phân bổ ) trường hợp cùng 1 Ctrình có nhiều hạng mục các chi phí này và TK 627 nếu không theo dõi trực tiếp được thì phân bổ. Riêng TK 635, 642 không phân bổ.
Cho em hỏi là: nếu K 635 và 642 không phân bổ thì bằng cách nào mình có thể theo dõi chính xác được nó được phát sinh cho công trình nào ah?
 
L

linhlang90

Trung cấp
3/6/14
64
0
6
35
quảng nam
Ðề: Căn cứ dự toán hạch toán phân bổ chi phí xây lắp như thế nào?

TK635,642 là chi phí văn phòng không liên quan đến công trình nên không phải phân bổ
 
H

HungLyVu

Sơ cấp
3/12/09
10
0
1
Hà Nội
Ðề: Căn cứ dự toán hạch toán phân bổ chi phí xây lắp như thế nào?

Sau khi phân bổ các hao phí cho công trình= 621+622+627+623
Khoản thu nhập chịu thuế tính trước( lãi 5,5%) là cứu cánh cho bạn khi mà bạn đưa các chi phí 621+622+627+623 vượt quá định mức dự toán, cái phần vượt biên này < = lãi 5,5% = > đây là chiến lược, thủ thuật thực tế kế toán xây dựng dùng để cân đối để giảm thiểu nguy cơ bị xuất toán loại trừ và truy thu thuế TNDN khi quyết toán thuế

Mình cũng đang tìm hiểu vấn đề noày, thanks
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Căn cứ dự toán hạch toán phân bổ chi phí xây lắp như thế nào?

TK635,642 là chi phí văn phòng không liên quan đến công trình nên không phải phân bổ

Bạn hiểu chưa đúng. Không phải các TK 635, 641, 642 không liên quan đến C.trình ( vay để XD C.trình, chi phí QLDN phục vụ cho quá trình thi công .... ) đều có liên quan nhưng theo QĐ HT hiện nay không có bút toán có TK 635, 641, 642 nợ 154 mà sang thẳng 911 vì vậy B/C TC hiện nay không chính xác khi DN có hàng tồn kho hay khối lượng DD lớn.
 
Ly titmit

Ly titmit

Guest
7/11/12
80
6
8
Hung Yen
Ðề: Căn cứ dự toán hạch toán phân bổ chi phí xây lắp như thế nào?

Kế toán công ty xây dựng thật là phức tạp mình đọc hoa hết cả mắt...... mà vẫn chưa hiểu hichic...
 
T

tiepthu2014

Guest
18/10/14
9
0
1
40
mọi người ơi,em hoi chút,em moi nhan lam ke toan xay lap năm nay nhung so sach cua ke toan cũ chỉ có BCTC thôi không có sổ chi tiết các tài khoản vậy em phỉa làm như thế nào ah? phần xuất vật liệu cho Ct chưa hoàn thành không biết đã xuất cái gì và còn cái gì nữa, h em ko biết bắt đâuf từ đâu
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
mọi người ơi,em hoi chút,em moi nhan lam ke toan xay lap năm nay nhung so sach cua ke toan cũ chỉ có BCTC thôi không có sổ chi tiết các tài khoản vậy em phỉa làm như thế nào ah? phần xuất vật liệu cho Ct chưa hoàn thành không biết đã xuất cái gì và còn cái gì nữa, h em ko biết bắt đâuf từ đâu

Bất kỳ kế toán nào khi HT cũng có sổ tổng hợp, sổ chi tiết từng TK mới lên cân đối được. Chắc khi bàn giao bạn không hỏi nên người ta không đưa. Bạn xem lại hồ sơ lưu của KT củ, nếu không thấy thì hỏi xin lại. Một số cơ sở DV vì HT không chính xác nên người ta không muốn đưa thì bạn lấy chứng từ ban đầu để HT lại, mất nhiều thời gian thôi.
 
T

tiepthu2014

Guest
18/10/14
9
0
1
40
anh cho em hỏi chút nữa nhé?Vì Kt cũ lên Bc rồi nghỉ luôn chưa hoàn thành sổ sách hết, mà sổ sách lại sai nhiều lắm,vd trong sổ cái Tk 154 cộng dồn em thấy sai tiền....rồi phần xuất kho bên em CT 12tỷ xuất kho từ năm 2012 mà đến năm 2013 mới dc có hơn 6tỷ giờ em bắt đầu làm không biết phải làm thế nào và còn những cái gì chưa xuất?anh xem giúp e với,nếu anh co thời gian anhcó thể xem giúp em dc ko?mail của em nguyenthu010685@gnail.com
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
anh cho em hỏi chút nữa nhé?Vì Kt cũ lên Bc rồi nghỉ luôn chưa hoàn thành sổ sách hết, mà sổ sách lại sai nhiều lắm,vd trong sổ cái Tk 154 cộng dồn em thấy sai tiền....rồi phần xuất kho bên em CT 12tỷ xuất kho từ năm 2012 mà đến năm 2013 mới dc có hơn 6tỷ giờ em bắt đầu làm không biết phải làm thế nào và còn những cái gì chưa xuất?anh xem giúp e với,nếu anh co thời gian anhcó thể xem giúp em dc ko?mail của em nguyenthu010685@gnail.com

Trường hợp này rất khó. tốt nhất bạn B/C cho GĐ và thuê người có khả năng kiễm tra lại và có hướng xử lý phù hợp. Mình đã gặp mấy trường hợp thuê DV khi bàn giao phải HT lại từ đầu rồi.
 
T

tiepthu2014

Guest
18/10/14
9
0
1
40
Vậy em có thể cứ lấy số liệu BCTC của kế toán cũ làm được không anh nhỉ? giờ HĐ để xuất tiếp các công trình cũng không đủ nên không biết lấy gì để bù vào cho đủ chi phí nữa,
 
K

ketoanhbct

Trung cấp
21/12/11
56
4
8
Hòa Bình
Không được đâu bạn ah, bạn làm như vậy là đối phó hiện tại thôi, sau này cơ quan thuế vào kiểm tra mà không có sổ sách thì làm sao chấp nhận được, các chi phí của bạn năm nay cũng không có căn cứ để thuế chấp nhận, biết đâu đã đưa vào từ năm trước rồi thì sao!
Bạn báo cáo lại Giám đốc để yêu cầu kế toán cũ làm sổ sách của năm trước, sai đúng gì cũng phải có rồi điều chỉnh sau hoặc hạch toán lại!
Chúc bạn thành công!
 
T

tiepthu2014

Guest
18/10/14
9
0
1
40
năm nay thuế của huyện đã kiểm tra rồi nhưng không thấy nói gì? e cũng không hiểu như thế nào.ah năm ngoái đã xuất HĐ công trình đó rồi thì năm nay mọi chi phí của hóa đơn đó không được đưa vào để xuất Ct đó nữa đúng không ạ?
 

Xem nhiều