H
Tháng 9 cty em làm chương trình khuyến mại cho một sản phẩm của bên cty bạn.
Giá xuất hàng 950 ( nhưng thực tế giá KM 500 được Ck 450 )
Sang tháng 10 tổng kết chương trình Công ty bạn xuất HĐ bù giá ( = 450 * SL bên em xuất ban trong tháng 10 )
Cho em hỏi số tiền bù giá trên thì phải hạch toán nhu thế nào.
Giá xuất hàng 950 ( nhưng thực tế giá KM 500 được Ck 450 )
Sang tháng 10 tổng kết chương trình Công ty bạn xuất HĐ bù giá ( = 450 * SL bên em xuất ban trong tháng 10 )
Cho em hỏi số tiền bù giá trên thì phải hạch toán nhu thế nào.

