Khai thuế tncn cho lao động thuê ngoài

  • Thread starter Thread starter Jinsi
  • Ngày gửi Ngày gửi

Jinsi

Sơ cấp
Chào mọi người!
Theo TT113/2011/TT-BTC thì mỗi lần chi trả từ 1.000.000/lần thì phải khấu trừ trước khi trả thu nhập cho cá nhân. Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% nếu có MST và 20% nếu không có MST. Bắt đầu áp dụng vào 19/09/2011.
Vậy nếu trong tháng phát sinh nhiều lần thuê lao động ngoài và mỗi lần không tới 1.000.000 thì không phải khấu trừ đúng không?
và cũng theo TT113 thì Cty không cần phải mở MSTTNCN cho lao động thuê ngoài này?
Hàng tháng lập Bảng kê chi tiết số tiền chi trả cho Lao động thuê ngoài và đến cuối năm mới thực hiện quyết toán đúng không?
nếu có phát sinh Khấu trừ Thuế TNCN thì đưa vào chi phí hợp lý và đến cuối năm quyết toán mới nộp thuế TNCN ?
MÌNH KHÓ HIỂU QUÁ!
 
và cũng theo TT113 thì Cty không cần phải mở MSTTNCN cho lao động thuê ngoài này?
Hàng tháng lập Bảng kê chi tiết số tiền chi trả cho Lao động thuê ngoài và đến cuối năm mới thực hiện quyết toán đúng không?
nếu có phát sinh Khấu trừ Thuế TNCN thì đưa vào chi phí hợp lý và đến cuối năm quyết toán mới nộp thuế TNCN ?
cái này thông tư 113 đâu có nói????
 
Nếu chi trả cho một người nhiều lần trong một tháng thì bạn cộng lại nếu trên 1.000.000đ thì phải khấu trừ.
 
Thuế TNCN phải kê khai và nộp thuế khi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, tức ngay khi có thu nhập tính thuế. Vì vậy không được để đến khi quyết toán cuối năm mới nộp, cuối năm chỉ là quyết toán và tính lại thôi. Nếu không nộp thuế TNCN khi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thì cty bạn sẽ bị nộp phạt chậm nộp đấy
 
Thuế TNCN phải kê khai và nộp thuế khi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, tức ngay khi có thu nhập tính thuế. Vì vậy không được để đến khi quyết toán cuối năm mới nộp, cuối năm chỉ là quyết toán và tính lại thôi. Nếu không nộp thuế TNCN khi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thì cty bạn sẽ bị nộp phạt chậm nộp đấy
Ngay sau khi có TN tính thuế, như vậy trong tháng phát sinh nhiều lần trả thu nhập thì phải để đến cuối tháng mới cộg dồn àh? em đọc thì thuế TNCN là loại thuế tháng.
 
Sửa lần cuối:
Nhân tiện đây cho em hỏi mọi người, cty em trả thu nhập theo vụ vệc cho các cá người làm việc hợp tác với công ty em theo từng lần, mỗi lần chi trả thù lao cho họ em đều khấu trừ 10%, và những người làm việc tại công ty có hợp đồng lao động chính thức em cũng khấu trừ vậy, em muốn hỏi cách ghi vào tờ khai theo mẫu 02 thế nào, và những người mà có hợp đồng lao động chính thức ở công ty cuối năm họ có được tính phần giảm trừ gia cảnh với phần thu nhập không thường xuyên này không và phân bổ thế nào ?
 
Back
Top