V
Công ty mình có phát sinh bút toán nhận tiền bồi thường từ vi phạm hợp đồng, nhờ cả nhà xem và giúp em có 1 bút toán chính xác với ạ. Cụ thể:
Ngày 9/7/2011, nhận giấy báo có từ NH như sau:
- Nd: Thu bồi thường từ khách hàng do hàng kém chất lượng
- Số tiền chuyển: 6.766,73 USD
- Số tiền ghi có: 6.763,73 USD
Theo kế toán phụ trách NH hạch toán như sau:
1, Nợ TK 152 : (139.448.772) (-6.766,73 USD (tỷ giá BQ LNH))
Có TK 1122: (139.448.772) (-6.766,73 USD (tỷ giá BQ LNH))
(Số tiền ghi âm)
2, Nợ TK 642: 61.824 (3 USD (tỷ giá BQ LNH))
Nợ TK 635: 161
Có TK 1122: 61.985 (3 USD (tỷ giá BQ LNH))
Em thấy bút toán 1 là ko hợp lý nhưng chưa biết nên hạch toán thế nào ạ? Mong cả nhà trả lời giúp.:005:
Ngày 9/7/2011, nhận giấy báo có từ NH như sau:
- Nd: Thu bồi thường từ khách hàng do hàng kém chất lượng
- Số tiền chuyển: 6.766,73 USD
- Số tiền ghi có: 6.763,73 USD
Theo kế toán phụ trách NH hạch toán như sau:
1, Nợ TK 152 : (139.448.772) (-6.766,73 USD (tỷ giá BQ LNH))
Có TK 1122: (139.448.772) (-6.766,73 USD (tỷ giá BQ LNH))
(Số tiền ghi âm)
2, Nợ TK 642: 61.824 (3 USD (tỷ giá BQ LNH))
Nợ TK 635: 161
Có TK 1122: 61.985 (3 USD (tỷ giá BQ LNH))
Em thấy bút toán 1 là ko hợp lý nhưng chưa biết nên hạch toán thế nào ạ? Mong cả nhà trả lời giúp.:005:

