Công ty mình có vay tại ngân hàng, hằng tháng phải đóng các khoản phí tài sản đó.
1. tháng 1,2,3,4,5,6,7 năm 2011 kế toán định khoản phí quản lý tài sản tại ngân hàng:
Nợ tk 642/có 112
Đến tháng 08 năm 2011 ngân hàng mới giao hoá đơn gtgt và phát sinh khoản thuế VAT của các khoản phí đó. Lúc này em bắt đầu khấu trừ các khoản thuế này. (Vì số tiền phí này khá lớn nên phải khấu trừ thuế)
Vậy khi khấu trừ thuế thì định khoản lại bút toán này như thế nào?
giúp mình định khoản với.
1. tháng 1,2,3,4,5,6,7 năm 2011 kế toán định khoản phí quản lý tài sản tại ngân hàng:
Nợ tk 642/có 112
Đến tháng 08 năm 2011 ngân hàng mới giao hoá đơn gtgt và phát sinh khoản thuế VAT của các khoản phí đó. Lúc này em bắt đầu khấu trừ các khoản thuế này. (Vì số tiền phí này khá lớn nên phải khấu trừ thuế)
Vậy khi khấu trừ thuế thì định khoản lại bút toán này như thế nào?
giúp mình định khoản với.

