Bên cty mình là cty SX lại mới thành lập, thường thì Điện sản xuất của tháng này thì tháng sau bên điện lực mới gởi giấy báo và hóa đơn. Bạn nào đã có kinh nghiệm hạch toán về trường hợp này thì có thể giúp mình với đc ko. ( cty mình hạch toán sổ sách theo QĐ 48)
ví dụ như: Điện tháng 7 thì tháng 8 mới gởi Hóa đơn, khi kê khai tờ khai thuế GTGT mình phản ánh phần thuế GTGT đầu vào ( 133.1) trên tờ khai tháng 8, nhưng tiền điện tháng 7 lại hạch toán vào chi phí tháng 8 thì ko đúng lắm....
Thanks
ví dụ như: Điện tháng 7 thì tháng 8 mới gởi Hóa đơn, khi kê khai tờ khai thuế GTGT mình phản ánh phần thuế GTGT đầu vào ( 133.1) trên tờ khai tháng 8, nhưng tiền điện tháng 7 lại hạch toán vào chi phí tháng 8 thì ko đúng lắm....
Thanks

