Một số câu hỏi về Công ty chế xuất

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Vuhaiha, 10 Tháng ba 2006.

1,395 lượt xem

  1. Vuhaiha

    Vuhaiha Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Em mới tham gia diễn đàn và mới làm việc ở một công ty chế xuất. Mọi công viêc còn bỡ ngỡ, đề nghị các bác giúp dỡ em trả lời máy câu hỏi liên quan đến công ty chế xuất
    1. Hệ thống kế toán phải tuân theo VAS (ví dụ như: từ phiếu thu, chi ... rồi đến sổ sách chứng từ) đều phải tuân theo mẫu biểu của BTC?
    2. Phần vốn chuyển từ Công ty mẹ sang được quy theo tỷ giá giao dịch bình quân liên NH tại ngày báo có và không thay đổi cho đến hết thời hạn đầu tư. Nhưng trong trường hợp Cty mẹ yêu cầu báo cáo quy đổi ra USD, tất cả đều khớp số (do có đánh giá lại các tài khoản ngoại tệ vào thời điểm 31/12), nhưng riêng tài khoản vốn thì khi quy đổi tỷ giá bị lệch (do tỷ giá khi báo có khác với tỷ giá đánh giá và quy đổi vào 31/12). Vậy em phải làm thế nào trong trường hợp này?
    Đây là những vấn đề đơn giản nhất để em set up hệ thống kế toán cho Công ty. Các bác đừng cười em hỏi ngô nghê. Giúp em với.
    Em sẽ còn hỏi nhiều.
    Cảm ơn các bác.
     
    #1
  2. lannhu

    lannhu It's me!

    Bài viết:
    1,373
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    ~S~
    1. DN chế xuất cũng như ngoài chế xuất.
    2. Bạn có thể nói rõ hơn: cách đánh giá? hạch tóan?
     
    #2
  3. Vuhaiha

    Vuhaiha Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Cảm ơn bạn. Vấn đề mình đang lúng túng ở đây là:
    Nhận tiền vốn từ nước ngoài chuyển về:
    Nợ 112: 1.000.000 USD
    Có 411: 1.000.000 USD (tỷ giá 15870 - tỷ giá giao dịch BQLNH ngày báo có ) = 15.870.000.000 VND
    Đến 31/12 đánh giá các tài khoản có gốc ngoại tệ theo tỷ giá 15875. Vì vậy khi chuyển đổi báo cáo tài chính sang USD, ko co vấn đề gì. Nhưng riêng với TK 411 quy đổi theo tỷ giá 31/12 sẽ là USD 999.685,04 USD ( như vậy BCDKT mới cân) và khi đó, Công ty mẹ sẽ thấy khoản vốn mình cấp sang bi thiếu hụt.
    Nếu mình cũng đánh giá lại theo tỷ giá 31/12 đối với TK 411 thì sai theo VAS số 10, nhưng lại đúng số nguyên tệ. Vậy theo ban mình nên làm ntn? Ko biết minh diễn đạt có khó hiểu quá ko? Giúp minh với.
     
    #3
  4. lannhu

    lannhu It's me!

    Bài viết:
    1,373
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    ~S~
    Tại sao như vậy mới cân đc??? Còn phần chênh lệch do đánh giá bạn phản ánh vào TK nào? Bạn có thể sử dụng tỉ giá lúc ghi nhận 411 để chuyển đổi 411.

    Còn nếu bên cty mẹ yêu cầu sử dụng tỉ giá cuối năm cho tòan bộ, thì phần chênh lệch bạn ghi nhận vào 413, và giải thích cho họ hiểu cái phần thiếu đấy nó nằm ở đâu, chứ ko có đi ra ngoài sổ..:biggrin:
     
    #4
  5. Vuhaiha

    Vuhaiha Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Mình cảm ơn bạn. Mình có môt câu hỏi nữa muốn hỏi bạn:
    - Nếu là quyền sử dụng đất TSCDVH được tính khấu hao từ khi nào? Khi nhận đất hay khi bắt đầu đi vào hoạt động?
    - Chi phí trả trước cho tiền phí cơ sở hạ tầng ... được phân bổ tối đa bao nhiêu năm (trong toàn bộ thời gian thuê đất có được ko?)
    - Chi phí khảo sát đất trước khi xây dựng có được tính vào TSCĐ ko hay phải phân bổ?
     
    #5
  6. lannhu

    lannhu It's me!

    Bài viết:
    1,373
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    ~S~
    -Theo QĐ206, TS chỉ bắt đầu trích KH khi đi vào họat động.
    -Bạn trả trước trong bao nhiêu năm thì pbổ trong bấy nhiêu năm.
    -Đấy đc xem là chi phí bỏ ra để xây dựng công trình trên đất, theo mình sẽ tính vào giá trị công trình.
     
    #6
  7. Vuhaiha

    Vuhaiha Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Cảm ơn bạn nhiều.
     
    #7

Chia sẻ trang này