định khoản xuất TP, trong hợp đồng có tiền vận chuyển

  • Thread starter hoangkieuanhtq
  • Ngày gửi
H

hoangkieuanhtq

Sơ cấp
22/6/11
5
0
1
Tuyên Quang
like cả nhà

thank cả nhà, vào Webketoan học thêm được bao nhiêu thứ!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
thuonghanam

thuonghanam

Sơ cấp
5/8/11
35
1
0
ha nam
Ở đây theo mình bạn nên phân bổ chi phí vận chuyển để làm tăng đơn giá tpA và tpB vì trên thực tế nếu tính chi phí vận chuyển vào 641 thì bạn phải có chứng từ chứng minh đó là chi phí hợp lý.
 
H

hoangkieuanhtq

Sơ cấp
22/6/11
5
0
1
Tuyên Quang
Nhưng em viết HĐ đỏ rồi mà giá SP trong HĐ cũng có rồi, em không biết làm thê nào cho đũng nữa cơ. các bác giúp em với!
 
levanton

levanton

Cao cấp
cả nhà ơi cho em hỏi tý: bên em xuất TP trong HĐKT ghi:
TPA 5 cái :10,000,000
TPB 20 cái :5,000,000
Vận chuyển 01 chuyến : 1,000,000
Chưa VAT :16,000,000
VAT 10% :1,600,000
Tổng cộng :17,600,000
Em ghi HĐ đỏ: nội dung là: xuất bán theo HĐ số..., kèm PXK số...
Chưa VAT :16,000,000
VAT 10% :1,600,000
Tổng cộng :17,600,000
Bây h em định khoản ntn cái tiền vận chuyển đây ạ. Em làm trong phần mềm ko bit xuất ntn cái vận chuyển 1,000,000đ vì có nhập đâu mà nó co mà xuất. help!! đa tạ cả cả nhà.

Bạn nên tạo 1 nội dung : chi phí dịch vụ nữa, va ghi nội dung đó vào hóa đơn.
TPA 5 cái :10,000,000
TPB 20 cái :5,000,000
CPDV : 1 : 1.000.000
Cộng 16.000.000
VAT 1.600.000
Công giá tri thanh toán : 17.600.000

Về định khoản, chi phí vận chuyển hoặc là có hóa đơn nếu thuê ngoài, hoặc là chi phí gồm KH, nhiên liệu, tiền lương,... các chi phí đó hạch toán cp bán hàng
 
H

hthichgiao

Cố vấn web ketoan
cả nhà ơi cho em hỏi tý: bên em xuất TP trong HĐKT ghi:
TPA 5 cái :10,000,000
TPB 20 cái :5,000,000
Vận chuyển 01 chuyến : 1,000,000
Chưa VAT :16,000,000
VAT 10% :1,600,000
Tổng cộng :17,600,000
Em ghi HĐ đỏ: nội dung là: xuất bán theo HĐ số..., kèm PXK số...
Chưa VAT :16,000,000
VAT 10% :1,600,000
Tổng cộng :17,600,000
Bây h em định khoản ntn cái tiền vận chuyển đây ạ. Em làm trong phần mềm ko bit xuất ntn cái vận chuyển 1,000,000đ vì có nhập đâu mà nó co mà xuất. help!! đa tạ cả cả nhà.


1. hạch toán giá vốn cho cả 03 đối tượng trên (theo giá vốn)
- giá vốn TPA
Nợ TK 632 (TPA)
Có TK 155 (TPA)
- giá vốn TPB
Nợ TK 632 (TPB)
Có TK 155 (TPB)
- giá vốn DV vận chuyển
Nợ TK 632(DV V/C)
Có TK 154(DV V/C)
2. Hạch toán doanh thu (theo giá bán)
Nợ TK 111,112,131 : 17,6 tr
Có TK 511(TPA) : 10 tr
Có TK 511(TPB) : 5 tr
Có TK 511(DV V/C) : 1 tr
Có TK 3331 : 1,6 tr

Riêng chi phí vận chuyển gồm có khấu hao xe ô tô, vật tư, lương, nhiên liệu, ...vv liên quan đến chi phí V/c thì hạch toán vào chi phí tương ứng, sau đó kết chuyển sang tài khoản 154 để tính giá thành vận chuyển. Vì dịch vụ VC bạn đã xuất hoá đơn cho khách hàng nên nó là một dịch vụ phát sinh doanh thu, mà đã PS doanh thu thì phải phái sinh chi phí tương ứng. Ngược lại nếu giả sử bạn không xuất hoá đơn vận chuyển cho khách hàng thì chi phí VC này sẽ được hạch toán vào TK 641 chi phí bán hàng.
 
H

hoangkieuanhtq

Sơ cấp
22/6/11
5
0
1
Tuyên Quang
em cảm ơn cả nhà đã nhiệt tình giúp em vụ này ạ! đa tạ quá ạ.
 
A

An Mai

Sơ cấp
25/5/10
8
0
1
Hà nội
Các bác ơi cho em hỏi tí, e cũng đang thắc mắc vấn đề này. Nếu như những chi phí như xăng xe, tiền lương,khấu hao xe... dùng để tập hợp tính giá thành dịch vụ, nhưng nếu những chi phí đó không dùng riêng cho dịch vụ vận chuyển mà dùng cho cả dịch vụ kinh doanh thương mại của cty thì làm thế nào ạ?
 

Xem nhiều