P
Xin mọi người cho mình hỏi:
Nếu hóa đơn tháng 8 mình không kê khai khấu trừ thuế mà để tháng 9 mới kê khai, vậy phần thuế đó mình sẽ hạch toán như thế nào?
1. Nếu hạch toán thuế tháng 8 thì TK133 sẽ lệch so với tờ khai.
2. Nếu hạch toán thuế vào tháng 9 thì công nợ sẽ lệch với nhà cung cấp.
Mong mọi người giúp đỡ.
Nếu hóa đơn tháng 8 mình không kê khai khấu trừ thuế mà để tháng 9 mới kê khai, vậy phần thuế đó mình sẽ hạch toán như thế nào?
1. Nếu hạch toán thuế tháng 8 thì TK133 sẽ lệch so với tờ khai.
2. Nếu hạch toán thuế vào tháng 9 thì công nợ sẽ lệch với nhà cung cấp.
Mong mọi người giúp đỡ.

