chênh lệch giữa TK133 và tờ khai tháng

  • Thread starter phuongnguyet
  • Ngày gửi
P

phuongnguyet

Guest
25/7/09
2
0
0
HN
Xin mọi người cho mình hỏi:
Nếu hóa đơn tháng 8 mình không kê khai khấu trừ thuế mà để tháng 9 mới kê khai, vậy phần thuế đó mình sẽ hạch toán như thế nào?
1. Nếu hạch toán thuế tháng 8 thì TK133 sẽ lệch so với tờ khai.
2. Nếu hạch toán thuế vào tháng 9 thì công nợ sẽ lệch với nhà cung cấp.
Mong mọi người giúp đỡ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
lethanhphuongsb2

lethanhphuongsb2

Trung cấp
30/8/11
75
2
0
39
Đà Nẵng
Xin mọi người cho mình hỏi:
Nếu hóa đơn tháng 8 mình không kê khai khấu trừ thuế mà để tháng 9 mới kê khai, vậy phần thuế đó mình sẽ hạch toán như thế nào?
1. Nếu hạch toán thuế tháng 8 thì TK133 sẽ lệch so với tờ khai.
2. Nếu hạch toán thuế vào tháng 9 thì công nợ sẽ lệch với nhà cung cấp.
Mong mọi người giúp đỡ.

1. Tại sao không hạch toán Hoá đơn luôn vào tháng 8 để đúng TK Công nợ, TK 133 với Tờ khai ?
2. Muốn hạch toán tháng 8 để đúng TK Công nợ nhưng chưa khai báo thuế, chưa hạch toán TK 133 để sang tháng 9 thì dùng Tài khoản trung gian nào đó vậy thay thế TK 133.
 
SAA

SAA

Siêu nhảm
31/5/09
1,416
102
63
HCM city
Kê khai khấu trừ thuế tháng 8 thiếu vì lý do nào đó thì có thể kê khai bổ sung vào tháng sau hoặc tháng sau nữa cũng được (miễn sao tối đa 6 tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn kê khai sót thôi)
2. Muốn hạch toán tháng 8 để đúng TK Công nợ nhưng chưa khai báo thuế, chưa hạch toán TK 133 để sang tháng 9 thì dùng Tài khoản trung gian nào đó vậy thay thế TK 133.
TK 133 tháng 8 lệch với tờ khai cũng bình thường mà, tháng sau kê khai bổ sung thì khớp thôi, không hiểu bạn muốn dùng TK trung gian để thay thế TK 133 cho khớp với tờ khai là tài khoản nào đây?
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Xin mọi người cho mình hỏi:
Nếu hóa đơn tháng 8 mình không kê khai khấu trừ thuế mà để tháng 9 mới kê khai, vậy phần thuế đó mình sẽ hạch toán như thế nào?
1. Nếu hạch toán thuế tháng 8 thì TK133 sẽ lệch so với tờ khai.
2. Nếu hạch toán thuế vào tháng 9 thì công nợ sẽ lệch với nhà cung cấp.
Mong mọi người giúp đỡ.
Về hạch toán thì em vẫn hạch toán vào tháng 08 bình thường, sang tháng 09 kê khai . Cuối cùng thì nó cũng sẽ gặp nhau tại thời điểm tháng 9 thôi em.
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Kê khai khấu trừ thuế tháng 8 thiếu vì lý do nào đó thì có thể kê khai bổ sung vào tháng sau hoặc tháng sau nữa cũng được (miễn sao tối đa 6 tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn kê khai sót thôi)

TK 133 tháng 8 lệch với tờ khai cũng bình thường mà, tháng sau kê khai bổ sung thì khớp thôi, không hiểu bạn muốn dùng TK trung gian để thay thế TK 133 cho khớp với tờ khai là tài khoản nào đây?

Chào các bác.

Về trường hợp này của Topic thì đây không phải là trường hợp kê khai sai sót, thiếu của tháng trước mà Doanh nghiệp cố tình chưa muốn hạch toán vào tháng trước. Lý do em cũng chưa biết ?

Tất nhiên, cách xử lý như các bác cũng được. Coi như mình kê khai thiếu ở tháng cũ và tháng này mình kê khai bổ sung.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp quy chế hạch toán rất chặt chẽ. Chuyện Báo cáo tài chính tháng mà TK 133 lệch với Tờ khai tháng là không chấp nhận được, trừ phi hạch toán nhầm sang TK 133.

Về hạch toán thì em vẫn hạch toán vào tháng 08 bình thường, sang tháng 09 kê khai . Cuối cùng thì nó cũng sẽ gặp nhau tại thời điểm tháng 9 thôi em.

Đối với các đơn vị thì làm thế này cũng OK.
 

Xem nhiều