Hàng hóa xuất bán không khớp giá vốn?

  • Thread starter bupbecotich
  • Ngày gửi
B

bupbecotich

Trung cấp
Chỗ mình kinh doanh hàng điện tử, có cả hàng trả lại thường khi xuất trả lại mình xuất hóa đơn, nhưng kế toán trước khi viết hàng trả lại không đúng với gí trị hàng mua mà viết đại khái giá thui. Mình sử dụng phần mềm Misa nên mình hạch toán vào phần hàng mua trả lại chứ không hạch toán doanh thu ( vì là hàng trả lại mà ). bây giờ mình in sổ thì trong kho 156 thì có giảm ( vì trả lại hàng mà ) nhưng trong TK 632 giá vốn thì không có ( vì mình trả lại hàng chứ không phải bán nên không hạch toán giá vốn). mình không biết nên giải thích thế nào?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Chỗ mình kinh doanh hàng điện tử, có cả hàng trả lại thường khi xuất trả lại mình xuất hóa đơn, nhưng kế toán trước khi viết hàng trả lại không đúng với gí trị hàng mua mà viết đại khái giá thui. Mình sử dụng phần mềm Misa nên mình hạch toán vào phần hàng mua trả lại chứ không hạch toán doanh thu ( vì là hàng trả lại mà ). bây giờ mình in sổ thì trong kho 156 thì có giảm ( vì trả lại hàng mà ) nhưng trong TK 632 giá vốn thì không có ( vì mình trả lại hàng chứ không phải bán nên không hạch toán giá vốn). mình không biết nên giải thích thế nào?
hàng mua trả lại thì làm gì có doanh thu, giá vốn?

Mua hàng về nhập kho
Nợ 152,156
Nợ 133(nếu có)
Có 111/112/331
Khi xuất trả hàng
Nợ 111/112/331
Có 152,156
Có 133(nếu có)
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Bạn chẳng hiểu gì về bản chất cả. Đã là trả lại hàng thì phải ghi giảm giá vốn và giảm doanh thu chứ. Về đọc lại sách kế toán tài chính nhé.

Coi như mình không hiểu bán chất đi, bạn vui lòng post lên đây bản chất hàng mua trả lại ghi giảm giá vôn và doanh thu đi chứ đừng ăn nói kiểu "hàm hồ" như thế
 
lethanhphuongsb2

lethanhphuongsb2

Trung cấp
30/8/11
75
2
0
39
Đà Nẵng
Bạn chẳng hiểu gì về bản chất cả. Đã là trả lại hàng thì phải ghi giảm giá vốn và giảm doanh thu chứ. Về đọc lại sách kế toán tài chính nhé.

Đứng trên phương diện người bán thì hàng bán trả lại ghi giảm doanh thu, giá vốn.

Coi như mình không hiểu bán chất đi, bạn vui lòng post lên đây bản chất hàng mua trả lại ghi giảm giá vôn và doanh thu đi chứ đừng ăn nói kiểu "hàm hồ" như thế

Đứng trên phương diện người mua, hàng mua trả lại thì ghi giảm hàng hoá.

Chỗ mình kinh doanh hàng điện tử, có cả hàng trả lại thường khi xuất trả lại mình xuất hóa đơn, nhưng kế toán trước khi viết hàng trả lại không đúng với gí trị hàng mua mà viết đại khái giá thui. Mình sử dụng phần mềm Misa nên mình hạch toán vào phần hàng mua trả lại chứ không hạch toán doanh thu ( vì là hàng trả lại mà ). bây giờ mình in sổ thì trong kho 156 thì có giảm ( vì trả lại hàng mà ) nhưng trong TK 632 giá vốn thì không có ( vì mình trả lại hàng chứ không phải bán nên không hạch toán giá vốn). mình không biết nên giải thích thế nào?

Tiêu đề Topic viết không rõ ràng.
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Đứng trên phương diện người bán thì hàng bán trả lại ghi giảm doanh thu, giá vốn.
Đứng trên phương diện người mua, hàng mua trả lại thì ghi giảm hàng hoá.
Tiêu đề Topic viết không rõ ràng.


Đồng ý với bạn, tiêu đề topic không trùng khớp với nội dung, mình trả lời là theo nội dung người hỏi, vậy mà có người làm kế toán chưa chắc hơn ai phán một câu xanh rờn
Bạn chẳng hiểu gì về bản chất cả. Đã là trả lại hàng thì phải ghi giảm giá vốn và giảm doanh thu chứ. Về đọc lại sách kế toán tài chính nhé.
potay.com


Chỗ mình kinh doanh hàng điện tử, có cả hàng trả lại thường khi xuất trả lại mình xuất hóa đơn, nhưng kế toán trước khi viết hàng trả lại không đúng với gí trị hàng mua mà viết đại khái giá thui. Mình sử dụng phần mềm Misa nên mình hạch toán vào phần hàng mua trả lại chứ không hạch toán doanh thu ( vì là hàng trả lại mà ). bây giờ mình in sổ thì trong kho 156 thì có giảm ( vì trả lại hàng mà ) nhưng trong TK 632 giá vốn thì không có ( vì mình trả lại hàng chứ không phải bán nên không hạch toán giá vốn). mình không biết nên giải thích thế nào?
 
Sửa lần cuối:
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Chỗ mình kinh doanh hàng điện tử, có cả hàng trả lại thường khi xuất trả lại mình xuất hóa đơn, nhưng kế toán trước khi viết hàng trả lại không đúng với gí trị hàng mua mà viết đại khái giá thui. Mình sử dụng phần mềm Misa nên mình hạch toán vào phần hàng mua trả lại chứ không hạch toán doanh thu ( vì là hàng trả lại mà ). bây giờ mình in sổ thì trong kho 156 thì có giảm ( vì trả lại hàng mà ) nhưng trong TK 632 giá vốn thì không có ( vì mình trả lại hàng chứ không phải bán nên không hạch toán giá vốn). mình không biết nên giải thích thế nào?

Bạn xuất trả hàng lại cho nhà cung cấp thì ghi
N331,111,112
C1561
C133
 
B

bupbecotich

Trung cấp
Mình đã ghi rõ " Khi trả lại hàng mình xuất hóa đơn" -đây là hàng mua trả lại. ý mình muốn hỏi là số liệu trên sổ sách chứ không phải cách định khoản như thế nào? khi mình xuất trả lại hàng thị chỉ ghi giảm hàng hóa thôi
 
T

Trinhdong

Guest
10/9/10
2
0
0
35
Tinh Nghê An
theo mình thì khi bạn trả lại hàng cho khách hàng thì không cần phải để ý đến giá vốn của công ty vì thực chất nghiệp vụ đó không liên quan đến giá vốn 632 mà phải hoạch toán

1.khi mua hàng bạn hạch toán:
Nợ TK 156 :giá trị hàng mua vào
Nọ TK 133:thuế tương ứng
Có TK 331
2.khi trả lại hàng bạn hạch toán
Nợ TK 331
Có TK 133:thuế tương ứng
Có TK 156:theo giá trị hàng trả lại

Còn phần giá trị hàng trả lại bạn cần hạch toán đúng phần giá trị hàng trả lại theo đơn giá mua vào
Bạn xem lại ở phần hóa đơn giá trị gia tăng mua vào ấy.
còn việc lập hóa đơn hàng bán trả lại của công ty bạn hơi có vấn đề ,vì theo quy tắc thì trên hóa đơn phải ghi đúng thông tin về giá trị hàng trả lại.
 
L

lienduy2

Trung cấp
26/8/11
91
1
6
39
Hà Nội
www.giatlaonline.com
- Hàng mua trả lại thì không liên quan đến giá vốn hay doanh thu, nên bạn không phải lo về phần này.
- Vấn đề bây giờ chỉ là hóa đơn xuất trả lại bên bạn đã không ghi đúng giá trị hàng hóa. Theo mình, nếu hóa đơn này đã kê khai bạn có thể thỏa thuận với bên bán để lập hóa đơn điều chỉnh ( theo điều 18 thông tư 153/2010/TT-BTC) cho đúng với giá trị hàng hóa đã xuất trả lại. Nếu hóa đơn chưa kê khai thì đơn giản hơn, chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất lại hóa đơn khác là được.
- Còn 1 cách khác nữa là bạn cứ coi như không biết là được . :D, vì dù sao những chứng từ này cũng không phải do bạn lập.
 

Xem nhiều