T
Em đang rất lúng túng trong bút toán kết chuyển thuế nhờ các anh chị giúp đỡ. Trường hợp của em như sau:
Tháng trước vì chưa phải nộp thuế thì em vấn kết chuyển nợ 3331 có 1331 số tiền là số của 3331, số còn lại của 1331 thì vẫn để đó.Nhưng đến tháng này số của 3331 nhiều hơn số của 1331 mà chưa đi nộp thuế thì số tiền chênh lệch giữa 1331 và 3331 thì treo vào TK nào để cân đối. Em mới đi làm mà cty lại mới thành lập nên em không biết mong các anh chị chỉ giúp. Em cám ơn
Tháng trước vì chưa phải nộp thuế thì em vấn kết chuyển nợ 3331 có 1331 số tiền là số của 3331, số còn lại của 1331 thì vẫn để đó.Nhưng đến tháng này số của 3331 nhiều hơn số của 1331 mà chưa đi nộp thuế thì số tiền chênh lệch giữa 1331 và 3331 thì treo vào TK nào để cân đối. Em mới đi làm mà cty lại mới thành lập nên em không biết mong các anh chị chỉ giúp. Em cám ơn

