Thuế GTGT chuyển khoản

  • Thread starter pinkame
  • Ngày gửi
P

pinkame

Trung cấp
26/4/10
54
0
6
37
hà nội
Các anh, chị cho em hỏi với.

Bình thường em không kê khai thuế VAT của tiền chuyển khoản trên báo cáo thuế hàng tháng. Em thấy chị kế toán cũ bên em có bảo cũng không nhiều nên không cần kê khai mà hạch toán thẳng cùng với chi phí chuyển tiền vào luôn 6421. Như thế có đúng không ạ? Với cả cả nhà cho em hỏi là nó lớn đến bao nhiu thì không thể hạch toán thẳng vào 6421 ạ? bên em thỉnh thoảng cũng có những khoản VAT khá lớn tầm 600.000 đ thì hạch toán thẳng có được không? :wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Các anh, chị cho em hỏi với.

Bình thường em không kê khai thuế VAT của tiền chuyển khoản trên báo cáo thuế hàng tháng. Em thấy chị kế toán cũ bên em có bảo cũng không nhiều nên không cần kê khai mà hạch toán thẳng cùng với chi phí chuyển tiền vào luôn 6421. Như thế có đúng không ạ? Với cả cả nhà cho em hỏi là nó lớn đến bao nhiu thì không thể hạch toán thẳng vào 6421 ạ? bên em thỉnh thoảng cũng có những khoản VAT khá lớn tầm 600.000 đ thì hạch toán thẳng có được không? :wall:

Vấn đề này cũng có nhiều trên Topic cũ rồi.

Phải dựa vào Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn kiêm phiếu báo Nợ do Ngân hàng lập thì mới đủ điều kiện kê khai khấu trừ VAT. Ngoài ra thì không được kê khai khấu trừ nên doanh nghiệp đưa VAT này vào chi phí luôn.
 
P

pinkame

Trung cấp
26/4/10
54
0
6
37
hà nội
Cho em hỏi là đưa thẳng vào chi phí cũng được xem là hợp lý đúng không? Tại hàng tháng bên em tiến hành thanh toán qua chuyển khoản rất nhiều nên cũng muốn đưa thẳng vào chi phí luôn cho tiện chứ không muốn phải kê khai trên báo cáo thuế nữa.
 
N

ngoclankt

Guest
13/5/10
1
0
1
da nang
Chỉ khi nào chi phí đó có hoá đơn GTGT của ngân hàng thì mới được kê khai thuế, nhưng thường số thuế GTGT nhỏ nên kế toán thường đưa thẳng vào chi phí luôn.
 

Xem nhiều