P
Các anh, chị cho em hỏi với.
Bình thường em không kê khai thuế VAT của tiền chuyển khoản trên báo cáo thuế hàng tháng. Em thấy chị kế toán cũ bên em có bảo cũng không nhiều nên không cần kê khai mà hạch toán thẳng cùng với chi phí chuyển tiền vào luôn 6421. Như thế có đúng không ạ? Với cả cả nhà cho em hỏi là nó lớn đến bao nhiu thì không thể hạch toán thẳng vào 6421 ạ? bên em thỉnh thoảng cũng có những khoản VAT khá lớn tầm 600.000 đ thì hạch toán thẳng có được không? :wall:
Bình thường em không kê khai thuế VAT của tiền chuyển khoản trên báo cáo thuế hàng tháng. Em thấy chị kế toán cũ bên em có bảo cũng không nhiều nên không cần kê khai mà hạch toán thẳng cùng với chi phí chuyển tiền vào luôn 6421. Như thế có đúng không ạ? Với cả cả nhà cho em hỏi là nó lớn đến bao nhiu thì không thể hạch toán thẳng vào 6421 ạ? bên em thỉnh thoảng cũng có những khoản VAT khá lớn tầm 600.000 đ thì hạch toán thẳng có được không? :wall:

