N
Khi công ty báo mức khấu hao TSCĐ cho các chi nhánh trực thuộc thì chúng ta phải định khoản như thế nào?
Em có đọc 1 box và thấy mấy anh(chị) bàn tán về TK 214 - Hao mòn TSCĐ có số dư Nợ - Có. Em đọc 1 tài liệu thì thấy là TK 214 có số dư bên Nợ, là đúng hay sai ak?
NiceAccounting: Dịch vụ phần mềm kế toán.
Cho em hỏi thêm luôn là các nghiệp vụ của công ty như cấp tiền bù lỗ, rồi thu lãi của các đơn vị trực thuộc mình định khoản thế nào luôn ak?
Em có đọc 1 box và thấy mấy anh(chị) bàn tán về TK 214 - Hao mòn TSCĐ có số dư Nợ - Có. Em đọc 1 tài liệu thì thấy là TK 214 có số dư bên Nợ, là đúng hay sai ak?
NiceAccounting: Dịch vụ phần mềm kế toán.
Cho em hỏi thêm luôn là các nghiệp vụ của công ty như cấp tiền bù lỗ, rồi thu lãi của các đơn vị trực thuộc mình định khoản thế nào luôn ak?
Sửa lần cuối:

