Trong tháng 4 doanh nghiệp mình nhập khẩu một lô hàng, VAT là 12tr
Mình đã làm bút toán: Nợ 1331/có 33312: 12tr
Tháng 5 có quyết định điều chỉnh giảm 1tr do thiếu hàng, mình đã làm bút toán đảo là Nợ 33312/Có 1331: 1tr và điều chỉnh giảm vào tờ khai thuế tháng 5.
Nhưng giờ làm BCTC, trong phần III "Thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại...", ở chỉ tiêu Mã số 46:
GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ = (GTGT hàng bán nội địa phải nộp đầu kỳ + GTGT đầu ra phát sinh) - GTGT đầu vào đã khấu trừ = -1tr.
[GTGT đầu ra phát sinh = số dư có 33311; GTGT đầu vào đã khấu trừ = số dư có 1331]
Mình không biết đã sai ở chỗ nào, có phải mình đã định khoản thiếu không? Mọi người giúp mình với!
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Mình đã làm bút toán: Nợ 1331/có 33312: 12tr
Tháng 5 có quyết định điều chỉnh giảm 1tr do thiếu hàng, mình đã làm bút toán đảo là Nợ 33312/Có 1331: 1tr và điều chỉnh giảm vào tờ khai thuế tháng 5.
Nhưng giờ làm BCTC, trong phần III "Thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại...", ở chỉ tiêu Mã số 46:
GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ = (GTGT hàng bán nội địa phải nộp đầu kỳ + GTGT đầu ra phát sinh) - GTGT đầu vào đã khấu trừ = -1tr.
[GTGT đầu ra phát sinh = số dư có 33311; GTGT đầu vào đã khấu trừ = số dư có 1331]
Mình không biết đã sai ở chỗ nào, có phải mình đã định khoản thiếu không? Mọi người giúp mình với!
Cảm ơn các bạn rất nhiều!