Cách xác định giá vốn trong DN dịch vụ

  • Thread starter kieuchinh2006
  • Ngày gửi
K

kieuchinh2006

Trung cấp
2/5/11
61
0
0
Thanh hoa
Trong DN dịch vụ không có bảng định mức tính giá thành như bên sản xuất, vậy để xác định được giá vốn phải làm như thế nào ạ?
Cty em chuyên làm dịch vụ về diệt côn trùng. Trên hoá đơn xuất cho khách không có số lượng, đơn giá cụ thể mà chỉ thể hiện số tiền. Vậy xin hỏi các anh, chị là trong trường hợp này xác định giá vốn như thế nào ạ?

Kế toán bên em xác định giá vốn như thế này các anh, chị xem giúp em xem có đúng không nhé:
về chi phí NVL: là số hoá chất thực tế bỏ ra để làm dịch vụ
Về chí phí SX chung: gồm khấu hao về công cụ dụng cụ, xăng dầu, phục vụ....tính bằng CP NVL chia 2
Vậy giá vốn = CP NVL + CPSXC và được định khoản như sau:
Nợ TK632/ Có TK 154 = (gồm CP NVL, CPSXC)
ghi nhận doanh thu: Nợ TK 111,112,131/ Có TK 5111, 5113, 3333

Lương công nhân bên em không tổng hợp vào CP để xác định giá vốn mà tách riêng như vậy có được coi là hợp lệ không ạ?
Khi tập hợp chi phí bên em chỉ tập hợp ra ngoài mà không chi tiết cụ thể từng loại CP mà lấy đáp số cuối cùng rồi ghi Nợ TK 632/có 154 như vậy có đúng không ạ?
Theo các anh, chị bên em làm như vậy có đúng không ạ, nếu phải sửa thì sửa như thế nào ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
baotoanagape

baotoanagape

Trung cấp
30/12/10
105
1
18
Bình Thuận
Bạn giải thích rõ hơn về cái CP SXC được ko?
 
K

kieuchinh2006

Trung cấp
2/5/11
61
0
0
Thanh hoa
Bạn giải thích rõ hơn về cái CP SXC được ko?
Chào bạn!
Chi phí sản xuất chung gồm: khấu hao CCDC, xăng dầu phục vụ cho việc thi công, điện thoại liên hệ với khách hàng, lương của nhận viên phục vụ.... tính bằng CPNVL:2
Mình cũng k biết là làm thế này có đúng không vì trước đây hoá chất bên mình mua về nhập kho kế toán cũ cho hết vào TK 156. Bây giờ mình k biết phải định khoản như thế nào cho đúng nữa, rất mong nhận đc sự giúp đỡ của các bạn.
 
levanton

levanton

Cao cấp
Chào bạn!
Chi phí sản xuất chung gồm: khấu hao CCDC, xăng dầu phục vụ cho việc thi công, điện thoại liên hệ với khách hàng, lương của nhận viên phục vụ.... tính bằng CPNVL:2
Mình cũng k biết là làm thế này có đúng không vì trước đây hoá chất bên mình mua về nhập kho kế toán cũ cho hết vào TK 156. Bây giờ mình k biết phải định khoản như thế nào cho đúng nữa, rất mong nhận đc sự giúp đỡ của các bạn.

Việc hạch toán hóa chất vào TK 152 hay 156 không quan trọng, vì vẫn la nhóm tài sản tồn kho. Khi xuất dùng, bạn hạch toán :
NỢ 621 (hoặc 154 đối với dn hạch toán theo qd 48)
Có 156

Chi nhí nhân công : theo dõi bảng chấm công, bảng tiền lương đề hạch toán
Chi phí sản xuất chung: tuy theo tình hình đề chọn tiêu thức phân bổ, thông thường, nếu cty bạn thực hiện dịch vụ trọn gói: gồm Vật tư, nhân công, thi chi phí sxc phân bổ theo tiêu thức chi phí phát sinh thật tế ( bao gồm VL, nhân công).
Nếu có một số hợp đồng chi thực hiện nhân công, hoặc một phần vật tư, thi bạn nên phân bổ theo giá trị hợp đồng.
 

Xem nhiều