T
Chảo cả nhà, mình có thắc mắc này cả nhà cho mình hỏi:
Công ty mình là công ty làm về đồ họa, chỉnh sửa ảnh ( photoshop ) và khách hàng hoàn toàn là các doanh nghiệp nước ngoài, nhưng cty mình chỉ chuyển và gửi các file ảnh qua mạng internet cho các công ty đó thồi chứ ko vận chuyển bất kỳ hàng hóa gì bằng container qua cửa khẩu cả. Đồng thời từ lúc thành lập công ty đến h bên mình toàn viết hóa đơn GTGT thuế 0% và cũng ko cần gửi cho KH vì KH ko cần.
Vậy mọi người cho mình hỏi bên mình có tiếp tục được viết hóa đơn GTGT nữa ko hay phải đặt in hóa đơn xuất khẩu?
Nếu phải xuất hóa đơn xuất khẩu thì:
- số hóa đơn GTGT xuất từ đầu năm bên mình phải giải quyết thế nào?
- các chỉ tiêu trong hóa đơn xuất khẩu như : số container với tên đơn vị vận chuyển thì điền thế nào khi đâu có vận chuyển gì đâu?
- kể cả có xuất thì bên khách hàng cũng ko cần thì bên mình lại giữ lại à?
P/S: mình có tham khảo thông tư 153 tại mục k, khoản 1 điều 4 có nói "Tổ chức, cá nhân được sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại."
===> ko biết cty mình có được nằm trong diện "các trường hợp được coi như xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại"
Mọi người cho ý kiến giúp mình nhé, cám ơn mọi người nhiều nhiều !
Công ty mình là công ty làm về đồ họa, chỉnh sửa ảnh ( photoshop ) và khách hàng hoàn toàn là các doanh nghiệp nước ngoài, nhưng cty mình chỉ chuyển và gửi các file ảnh qua mạng internet cho các công ty đó thồi chứ ko vận chuyển bất kỳ hàng hóa gì bằng container qua cửa khẩu cả. Đồng thời từ lúc thành lập công ty đến h bên mình toàn viết hóa đơn GTGT thuế 0% và cũng ko cần gửi cho KH vì KH ko cần.
Vậy mọi người cho mình hỏi bên mình có tiếp tục được viết hóa đơn GTGT nữa ko hay phải đặt in hóa đơn xuất khẩu?
Nếu phải xuất hóa đơn xuất khẩu thì:
- số hóa đơn GTGT xuất từ đầu năm bên mình phải giải quyết thế nào?
- các chỉ tiêu trong hóa đơn xuất khẩu như : số container với tên đơn vị vận chuyển thì điền thế nào khi đâu có vận chuyển gì đâu?
- kể cả có xuất thì bên khách hàng cũng ko cần thì bên mình lại giữ lại à?
P/S: mình có tham khảo thông tư 153 tại mục k, khoản 1 điều 4 có nói "Tổ chức, cá nhân được sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại."
===> ko biết cty mình có được nằm trong diện "các trường hợp được coi như xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại"
Mọi người cho ý kiến giúp mình nhé, cám ơn mọi người nhiều nhiều !

