lập tờ khai

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi hanhvcb, 27 Tháng ba 2006.

1,344 lượt xem

  1. hanhvcb

    hanhvcb Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    kien giang
    Cơ sở của mình đăng ký KD tháng 1/06, bắt đầu hoạt động tháng 3/06 (các hóa đơn mua hàng đều của tháng 3 trở đi). Nhưng đăng ký nộp thuế theo phương pháp trực tiếp và được cơ quan thuế chấp nhận bắt đầu nộp thuế vào ngày 01/04/2006. Như vậy CPSXKD mình kê khai như thế nào? có tính vào giá thành bình thường không? hay phải ghi chú gì khác. GIÚP MÌNH VỚI
     
    #1
  2. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Bạn phải nói rõ cơ sở của bạn đăng ký thực hiện hóa đơn, chứng từ; ghi chép sổ sách kế toán như thế nào. Liên quan đến từng hình thức sẽ có các hình thức kê khai sau:

    - Căn cứ vào hóa đơn đầu vào và đầu ra.

    - Căn cứ vào hóa đơn đầu ra.

    - Không căn cứ vào hóa đơn đầu vào và đầu ra nào cả.
     
    #2

Chia sẻ trang này