H
Cơ sở của mình đăng ký KD tháng 1/06, bắt đầu hoạt động tháng 3/06 (các hóa đơn mua hàng đều của tháng 3 trở đi). Nhưng đăng ký nộp thuế theo phương pháp trực tiếp và được cơ quan thuế chấp nhận bắt đầu nộp thuế vào ngày 01/04/2006. Như vậy CPSXKD mình kê khai như thế nào? có tính vào giá thành bình thường không? hay phải ghi chú gì khác. GIÚP MÌNH VỚI