T
Chào cả nhà
Mình có một vấn đề mong cả nhà giúp. năm 2010 công ty mình trả một khoản tiền thuê VP là 8 tr bằng cách mang tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng của bên cho thuê, nhưng kế toán cũ lại hạch toán là N642,1331/C112. Sang năm nay mình thấy số dư sổ phụ ngân hàng với số dư tk 112 bị lệch đúng một khoản tiền là 8 tr đó. Giờ mình phải điều chỉnh lại bút toán như nào đế số dư TK NH khớp với số dư SP NH?.
Mình có một vấn đề mong cả nhà giúp. năm 2010 công ty mình trả một khoản tiền thuê VP là 8 tr bằng cách mang tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng của bên cho thuê, nhưng kế toán cũ lại hạch toán là N642,1331/C112. Sang năm nay mình thấy số dư sổ phụ ngân hàng với số dư tk 112 bị lệch đúng một khoản tiền là 8 tr đó. Giờ mình phải điều chỉnh lại bút toán như nào đế số dư TK NH khớp với số dư SP NH?.

